収益率は、企業がそのリソース(資産)から収益性の高い売上を生み出す能力を測定します。
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収益率(サマリー)
2025/06/30 | 2024/06/30 | 2023/06/30 | 2022/06/30 | 2021/06/30 | 2020/06/30 | ||
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売上高比率 | |||||||
売上総利益率 | |||||||
営業利益率 | |||||||
純利益率 | |||||||
投資比率 | |||||||
自己資本利益率 (ROE) | |||||||
総資産利益率 (ROA) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-06-30), 10-K (報告日: 2024-06-30), 10-K (報告日: 2023-06-30), 10-K (報告日: 2022-06-30), 10-K (報告日: 2021-06-30), 10-K (報告日: 2020-06-30).
売上総利益率に関しては、2020年から2025年にかけておおむね安定した推移を示している。2021年に一時的に上昇し、その後やや低下したものの、2024年には再び上昇し、最終的に2025年にかけて51.16%まで回復している。この傾向は、収益性の向上とコスト管理の改善を示唆するものである。
営業利益率については、全体的に堅調に推移しているが、2022年と2023年にわずかに低下した後、2025年に24.26%と最も高い値を記録している。これにより、収益性の改善と効率的な経営が進んでいる可能性が示唆される。
純利益率は、2020年から2025年にかけてほぼ横ばいで推移しているが、2023年に一時的な低下を見せ、最終的に2025年に向けて0.15ポイントの回復を見せている。これにより、純利益の安定性が高まっていると考えられる。
自己資本利益率(ROE)は、2020年から2025年にかけて上昇傾向にある。2021年に大きく伸び、その後も30%前後で推移しつつ、2023年に若干の調整が見られるも、最終的に30.71%に達している。これらの結果は、株主資本に対する収益性の向上を示している。
総資産利益率(ROA)についても、2020年から2025年にかけて緩やかに向上している。特に2021年以降は12%台を維持し、資産の効率的な運用が継続していることが確認できる。これにより、資産全体からの収益性が改善していることが示されている。
売上高利益率
投資収益率
売上総利益率
2025/06/30 | 2024/06/30 | 2023/06/30 | 2022/06/30 | 2021/06/30 | 2020/06/30 | ||
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選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
粗利 | |||||||
売り上げ 高 | |||||||
収益率 | |||||||
売上総利益率1 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-06-30), 10-K (報告日: 2024-06-30), 10-K (報告日: 2023-06-30), 10-K (報告日: 2022-06-30), 10-K (報告日: 2021-06-30), 10-K (報告日: 2020-06-30).
1 2025 計算
売上総利益率 = 100 × 粗利 ÷ 売り上げ 高
= 100 × ÷ =
- 売上高の推移
- 期間全体を通じて、売上高は継続的に増加傾向にある。2020年から2025年までの間において、総額は約1万1千百万米ドル以上の増加を示しており、一定の成長を維持していると考えられる。2024年の売上高は過去最高を記録し、その後もわずかな増加を示していることから、市場での需要が安定的に推移している可能性が示唆される。
- 売上総利益とその変動
- 売上総利益は、2020年の35,700百万米ドルから2024年の43,191百万米ドルまで増加し続けており、安定した売上の伸びに伴う利益拡大が見られる。2025年にはやや減少しているが、全体としては高い水準を維持している。これにより、売上の拡大に伴い利益率も概ね安定して推移していることがわかる。
- 売上総利益率の動向
- 売上総利益率は50.32%から51.25%まで上昇した後、2022年には一時47.43%へ低下する局面があるが、その後2023年以降は再び50%台前半の範囲内で推移している。2024年の利益率は51.39%と最高値を付けており、その後も51.16%と安定した利益率を保持していることから、利益率の改善や維持が一定の戦略により実現されていると推測される。
営業利益率
2025/06/30 | 2024/06/30 | 2023/06/30 | 2022/06/30 | 2021/06/30 | 2020/06/30 | ||
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選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
営業利益 | |||||||
売り上げ 高 | |||||||
収益率 | |||||||
営業利益率1 | |||||||
ベンチマーク | |||||||
営業利益率産業 | |||||||
生活必需品 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-06-30), 10-K (報告日: 2024-06-30), 10-K (報告日: 2023-06-30), 10-K (報告日: 2022-06-30), 10-K (報告日: 2021-06-30), 10-K (報告日: 2020-06-30).
1 2025 計算
営業利益率 = 100 × 営業利益 ÷ 売り上げ 高
= 100 × ÷ =
- 営業利益の推移
- 2020年度から2024年度にかけて、営業利益は緩やかな増加傾向を示している。特に、2024年度には前年度比で約1360万米ドルの増加が見られる。これにより、安定的な利益拡大が継続していると評価できる。
- 売上高の動き
- 売上高は、2020年度から2024年度にかけて着実に増加している。2020年度の70950百万米ドルから2024年度の84039百万米ドルへと、約13.6%の成長を示しており、売上規模の拡大が確認できる。特に、2023年度から2024年度にかけて微増傾向にあり、今後も市場シェアの拡大や販売力の強化が継続していることが推察される。
- 営業利益率の変化
- 営業利益率は、2020年度の22.14%から2024年度には24.26%へと上昇している。これは、売上高の増加に伴い営業効率が改善していることを示しており、コスト管理や価格戦略の効果が現れている可能性がある。特に、2025年度のデータも上昇を示していることから、今後の利益率向上が期待できる。
- 総合的な評価
- 全体として、営業利益および売上高が堅調に拡大し、営業利益率も改善していることから、企業は安定した収益性の向上を実現していると考えられる。今後も継続的な成長と効率化施策により、更なる収益性の向上が見込まれるが、一方で外部環境の変化や市場競争の激化についても注視する必要がある。
純利益率
2025/06/30 | 2024/06/30 | 2023/06/30 | 2022/06/30 | 2021/06/30 | 2020/06/30 | ||
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選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
プロクター・アンド・ギャンブル(P&G)に帰属する当期純利益 | |||||||
売り上げ 高 | |||||||
収益率 | |||||||
純利益率1 | |||||||
ベンチマーク | |||||||
純利益率産業 | |||||||
生活必需品 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-06-30), 10-K (報告日: 2024-06-30), 10-K (報告日: 2023-06-30), 10-K (報告日: 2022-06-30), 10-K (報告日: 2021-06-30), 10-K (報告日: 2020-06-30).
1 2025 計算
純利益率 = 100 × プロクター・アンド・ギャンブル(P&G)に帰属する当期純利益 ÷ 売り上げ 高
= 100 × ÷ =
- 全体の売上高の推移について
- 2020年から2025年にかけて、売上高は緩やかな増加傾向を示している。2020年の売上高は約70950百万米ドルであったが、2025年には約84284百万米ドルに達しており、約18.8%の増加が観測される。この間、売上の増加ペースは比較的一定で、継続的な事業展開の結果と考えられる。
- 純利益の推移と収益性の変化について
- 当期純利益は、2020年の13027百万米ドルから2025年の15974百万米ドルへと増加している。この期間において、純利益は概ね増加傾向にあり、特に2025年には大幅な増加を示している。純利益率は全体として安定しており、2020年の18.36%から2025年には18.95%に上昇している。これは、売上高の増加と並行して利益率も微増していることを意味し、収益性の改善が示唆される。
- 経営効率と利益率の変化について
- 純利益率は2021年に一時的に上昇した後、2022年にやや低下し、その後2023年に再び上昇の兆しを見せている。2024年には一時的にわずかに低下したものの、2025年には再び上昇し、18.95%と高水準を維持していることから、収益性の改善と経営効率の向上が見られる。総じて、売上高の増加とともに利益率も安定的に向上しており、企業の収益性は堅調に推移していると評価できる。
自己資本利益率 (ROE)
2025/06/30 | 2024/06/30 | 2023/06/30 | 2022/06/30 | 2021/06/30 | 2020/06/30 | ||
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選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
プロクター・アンド・ギャンブル(P&G)に帰属する当期純利益 | |||||||
プロクター・アンド・ギャンブルに帰属する株主資本 | |||||||
収益率 | |||||||
ROE1 | |||||||
ベンチマーク | |||||||
ROE産業 | |||||||
生活必需品 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-06-30), 10-K (報告日: 2024-06-30), 10-K (報告日: 2023-06-30), 10-K (報告日: 2022-06-30), 10-K (報告日: 2021-06-30), 10-K (報告日: 2020-06-30).
1 2025 計算
ROE = 100 × プロクター・アンド・ギャンブル(P&G)に帰属する当期純利益 ÷ プロクター・アンド・ギャンブルに帰属する株主資本
= 100 × ÷ =
- 全体的な収益性の動向
- 2020年から2024年にかけて、プロクター・アンド・ギャンブルの当期純利益は一貫して増加傾向にある。2020年の1億3027万ドルから2024年には1億4879万ドルに増加し、安定的な収益成長を示している。これにより、同社の収益性の向上が示唆される。
- 株主資本の変動
- 株主資本は、2020年の4億6521万ドルから2024年の5億287万ドルにかけて順調に増加している。特に、2024年には比較的緩やかに増加していることから、資本蓄積は安定して進行していると考えられる。
- ROE(自己資本利益率)の推移
- ROEは2020年の28%から2021年の30.85%、2022年の31.64%と上昇し、その後2023年には31.33%、2024年には29.59%とやや減少している。全体としては高水準を維持しており、収益性の高さを示す一方で、2024年の若干の低下は注意が必要である。
- 総合的な評価
- 総じて、同社は継続的に収益と資本を拡大させることに成功しており、ROEも高水準を維持していることから、経営の効率性と収益性が総じて良好であると判断できる。ただし、ROEの一時的な低下は今後の注意点として考慮する必要がある。
総資産利益率 (ROA)
2025/06/30 | 2024/06/30 | 2023/06/30 | 2022/06/30 | 2021/06/30 | 2020/06/30 | ||
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選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
プロクター・アンド・ギャンブル(P&G)に帰属する当期純利益 | |||||||
総資産 | |||||||
収益率 | |||||||
ROA1 | |||||||
ベンチマーク | |||||||
ROA産業 | |||||||
生活必需品 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-06-30), 10-K (報告日: 2024-06-30), 10-K (報告日: 2023-06-30), 10-K (報告日: 2022-06-30), 10-K (報告日: 2021-06-30), 10-K (報告日: 2020-06-30).
1 2025 計算
ROA = 100 × プロクター・アンド・ギャンブル(P&G)に帰属する当期純利益 ÷ 総資産
= 100 × ÷ =
- 当期純利益の推移
- 2020年から2025年までの期間において、当期純利益は全体的に増加傾向を示している。2020年の13027百万米ドルから2025年の15974百万米ドルへと、約22.5%の増加を達成しており、収益性の向上が見て取れる。特に、2025年には前年よりもやや増加していることから、継続的な収益拡大が注目される。
- 総資産の変動
- 総資産は、2020年の120700百万米ドルをピークに一旦減少した後、2023年から再び増加に転じており、2025年には122370百万米ドルに達している。この動きは、資産管理の改善または投資拡大の結果と考えられる。総資産の増加は、資産あたりの収益向上や、資産効率の最適化と関連している可能性がある。
- ROA(総資産利益率)の動向
- ROAは、2020年の10.79%から2025年の12.76%まで安定的に上昇しており、資産に対する収益性の向上を示唆している。これは、総資産の増加とともに、利益の増加率が資産増加の比率を上回った結果と考えられる。ROAの増加は、効率的な資産運用と高い収益性を反映していると評価できる。