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当期純利益の調整: 時価評価市場(AMS)売却可能証券
| 12ヶ月終了 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 当期純利益(調整前) | ||||||
| もっとその: 投資の含み損益 | ||||||
| レス: 当期純利益に含まれる投資の実現(利益)損失の再分類調整 | ||||||
| 当期純利益(調整後) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
過去5年間の財務データに基づき、収益と調整後当期純利益の推移を分析します。
- 収益
- 2018年から2019年にかけて、収益は238,334千米ドルから314,963千米ドルへと大幅に増加しました。これは約32.1%の増加率に相当します。
- 2020年には、収益は227,128千米ドルに減少し、前年比で約27.8%の減少を示しました。この減少は、外部環境の変化による影響が考えられます。
- 2021年には、収益は292,564千米ドルに回復し、前年比で約28.8%の増加を示しました。市場環境の改善や事業戦略の有効性が影響した可能性があります。
- 2022年には、収益は369,453千米ドルに増加し、前年比で約26.3%の増加を示しました。この増加傾向は、継続的な成長を示唆しています。
- 調整後当期純利益
- 調整後当期純利益は、収益の推移とほぼ同様の傾向を示しています。2018年から2019年にかけては32.1%の増加、2020年には約27.8%の減少、2021年には約28.8%の増加、そして2022年には約26.3%の増加を示しました。
- 調整後当期純利益と収益がほぼ一致していることから、収益の変動が直接的に利益に影響を与えていることが示唆されます。費用構造が安定しているか、または収益の変動に比例して変動している可能性があります。
全体として、過去5年間で収益と調整後当期純利益は変動しながらも、2022年には最高水準を記録しました。2020年の減少は一時的なものであり、その後は回復傾向にあることが確認できます。継続的な成長を維持するためには、市場環境の変化に柔軟に対応し、事業戦略を最適化していくことが重要です。
調整後の収益率: 時価評価市場公開有価証券(サマリー)
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 純利益率 | ||||||
| 当期純利益率(調整前) | ||||||
| 当期純利益率(調整後) | ||||||
| 自己資本利益率 (ROE) | ||||||
| 自己資本利益率(調整前) | ||||||
| 自己資本利益率(調整後) | ||||||
| 総資産利益率 (ROA) | ||||||
| 総資産利益率(調整前) | ||||||
| 総資産利益率(調整後) | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
近年の財務実績を分析すると、収益性の指標に変動が見られる。純利益率は2018年の20%から2019年には22.5%に上昇したが、2020年には13.69%に大幅に低下した。その後、2021年には15.05%に回復し、2022年には16.93%に増加した。調整後の当期純利益率も同様の傾向を示している。
- 自己資本利益率
- 自己資本利益率は、2018年の7.89%から2019年には9.25%に上昇した。しかし、2020年には4.23%に低下し、2021年には5.12%に、2022年には5.38%に緩やかに増加した。調整後の自己資本利益率も同様の推移を示している。
総資産利益率は、2018年の7.19%から2019年には8.17%に上昇したが、2020年には3.28%に大幅に低下した。その後、2021年には4.03%に回復し、2022年には4.4%に増加した。調整後の総資産利益率も同様の傾向を示している。
全体として、2020年には収益性の指標が大きく低下したが、2021年と2022年には回復傾向が見られる。ただし、自己資本利益率と総資産利益率は、2019年の水準には達していない。調整後の指標は、調整前指標とほぼ一致していることから、調整項目の影響は限定的であると考えられる。
CoStar Group Inc.、収益率:報告済み対調整済み
当期純利益率(調整後)
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 調整前 | ||||||
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 手取り | ||||||
| 収益 | ||||||
| 収益率 | ||||||
| 純利益率1 | ||||||
| 調整後: 時価評価市場(AMS)売却可能証券 | ||||||
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 調整後当期純利益 | ||||||
| 収益 | ||||||
| 収益率 | ||||||
| 当期純利益率(調整後)2 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
2022 計算
1 純利益率 = 100 × 手取り ÷ 収益
= 100 × ÷ =
2 当期純利益率(調整後) = 100 × 調整後当期純利益 ÷ 収益
= 100 × ÷ =
財務データに基づき、過去5年間の業績を分析します。手取りと調整後当期純利益は、2018年から2019年にかけて増加傾向にあります。2019年には314,963千米ドルに達し、2018年の238,334千米ドルから大幅な増加を示しています。
しかし、2020年には両指標とも減少しています。手取りは227,128千米ドル、調整後当期純利益は227,858千米ドルとなり、2019年と比較して減少しました。この減少は、外部環境の変化や事業戦略の調整などが影響している可能性があります。
2021年には、手取りと調整後当期純利益はそれぞれ292,564千米ドル、292,564千米ドルと回復傾向を示しています。2020年の減少から回復し、成長軌道に戻ったと考えられます。
2022年には、手取りと調整後当期純利益はさらに増加し、それぞれ369,453千米ドルに達しました。これは、過去5年間の最高水準であり、事業の成長と収益性の向上が継続していることを示唆しています。
- 純利益率
- 純利益率は、2018年の20%から2019年には22.5%に上昇しました。2020年には13.69%に低下しましたが、2021年には15.05%に、2022年には16.93%に改善しました。この傾向は、収益性の変動を示唆しています。
- 当期純利益率(調整後)
- 調整後当期純利益率は、純利益率とほぼ同様の傾向を示しています。2018年は20%、2019年は22.5%、2020年は13.73%、2021年は15.05%、2022年は16.93%です。調整後の利益率も、収益性の改善を示唆しています。
全体として、過去5年間で手取りと調整後当期純利益は変動しながらも増加傾向にあり、純利益率および調整後当期純利益率も改善傾向にあります。特に2022年の業績は顕著であり、事業の成長と収益性の向上が確認できます。
自己資本利益率(ROE)(調整後)
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 調整前 | ||||||
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 手取り | ||||||
| 株主資本 | ||||||
| 収益率 | ||||||
| ROE1 | ||||||
| 調整後: 時価評価市場(AMS)売却可能証券 | ||||||
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 調整後当期純利益 | ||||||
| 株主資本 | ||||||
| 収益率 | ||||||
| 自己資本利益率(調整後)2 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
2022 計算
1 ROE = 100 × 手取り ÷ 株主資本
= 100 × ÷ =
2 自己資本利益率(調整後) = 100 × 調整後当期純利益 ÷ 株主資本
= 100 × ÷ =
過去5年間の財務データに基づき、収益性と資本効率に関する分析を提示する。
- 手取り
- 手取りは、2018年から2019年にかけて大幅に増加し、31.5%増の314,963千米ドルとなった。しかし、2020年には227,128千米ドルに減少し、約27.8%の減少を示した。その後、2021年には292,564千米ドルに回復し、28.8%増加した。2022年にはさらに増加し、369,453千米ドルに達し、26.3%増となった。全体として、手取りは変動しながらも、5年間で増加傾向にある。
- 調整後当期純利益
- 調整後当期純利益は、手取りと同様のパターンを示している。2018年から2019年にかけて31.5%増加し、2020年には減少したが、2021年と2022年にはそれぞれ増加した。調整後当期純利益は、手取りとほぼ一致している。
- 自己資本利益率
- 自己資本利益率は、2018年の7.89%から2019年には9.25%に上昇し、ピークに達した。しかし、2020年には4.23%に大幅に低下し、その後の2021年には5.12%にわずかに回復した。2022年には5.38%に増加したが、2019年の水準には達していない。自己資本利益率は、収益性の低下と資本構造の変化の影響を受けている可能性がある。
- 自己資本利益率(調整後)
- 調整後の自己資本利益率は、調整後の当期純利益を使用しているため、自己資本利益率とほぼ同じパターンを示している。2018年から2019年にかけて上昇し、2020年に低下、その後2021年と2022年にかけてわずかに回復している。調整後の自己資本利益率は、調整されていない自己資本利益率と一致している。
全体として、収益は増加傾向にあるものの、自己資本利益率は変動しており、2019年のピーク水準を下回っている。収益の増加が自己資本利益率の改善に必ずしも結びついていないことは、コストの増加や資本構造の変化など、他の要因が影響している可能性を示唆している。
総資産利益率(ROA)(調整後)
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 調整前 | ||||||
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 手取り | ||||||
| 総資産 | ||||||
| 収益率 | ||||||
| ROA1 | ||||||
| 調整後: 時価評価市場(AMS)売却可能証券 | ||||||
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 調整後当期純利益 | ||||||
| 総資産 | ||||||
| 収益率 | ||||||
| 総資産利益率(調整後)2 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
2022 計算
1 ROA = 100 × 手取り ÷ 総資産
= 100 × ÷ =
2 総資産利益率(調整後) = 100 × 調整後当期純利益 ÷ 総資産
= 100 × ÷ =
過去5年間の財務データに基づき、収益性と資産効率に関する分析を行う。
- 手取りおよび調整後当期純利益
- 手取りと調整後当期純利益は、2018年から2019年にかけて大幅に増加し、314,963千米ドルに達した。しかし、2020年には227,128千米ドルと大幅に減少し、その後2021年に292,564千米ドル、2022年に369,453千米ドルと回復傾向にある。調整後当期純利益も同様のパターンを示している。2022年の手取りと調整後当期純利益は、過去5年間で最も高い水準を記録した。
- 総資産利益率
- 総資産利益率は、2018年の7.19%から2019年には8.17%に上昇した。2020年には3.28%と大幅に低下し、2021年には4.03%に若干回復した。2022年には4.4%に上昇し、2019年以降で2番目に高い水準となった。総資産利益率(調整後)も同様の傾向を示している。
全体として、収益性は2020年に一時的に落ち込んだものの、その後回復し、2022年には過去最高水準に達した。資産効率は収益性の変動に連動しており、2020年に低下した後、回復傾向にある。総資産利益率の推移は、資産の運用効率が改善している可能性を示唆している。