Stock Analysis on Net

Target Corp. (NYSE:TGT)

$24.99

収益率の分析
四半期データ

Microsoft Excel

有料ユーザー向けエリア

データは背後に隠されています: .

  • 月額$ 10.42からウェブサイト全体へのフルアクセスを注文する 又は

  • Target Corp. への 1 か月間のアクセスを $24.99 で注文してください。

これは 1 回限りの支払いです。自動更新はありません。


私たちは受け入れます:

Visa Mastercard American Express Maestro Discover JCB PayPal Google Pay
Visa Secure Mastercard Identity Check American Express SafeKey

収益率(サマリー)

Target Corp.、収益率(四半期データ)

Microsoft Excel
2025/08/02 2025/05/03 2025/02/01 2024/11/02 2024/08/03 2024/05/04 2024/02/03 2023/10/28 2023/07/29 2023/04/29 2023/01/28 2022/10/29 2022/07/30 2022/04/30 2022/01/29 2021/10/30 2021/07/31 2021/05/01 2021/01/30 2020/10/31 2020/08/01 2020/05/02 2020/02/01 2019/11/02 2019/08/03 2019/05/04
売上高比率
売上総利益率
営業利益率
純利益率
投資比率
自己資本利益率 (ROE)
総資産利益率 (ROA)

レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-08-02), 10-Q (報告日: 2025-05-03), 10-K (報告日: 2025-02-01), 10-Q (報告日: 2024-11-02), 10-Q (報告日: 2024-08-03), 10-Q (報告日: 2024-05-04), 10-K (報告日: 2024-02-03), 10-Q (報告日: 2023-10-28), 10-Q (報告日: 2023-07-29), 10-Q (報告日: 2023-04-29), 10-K (報告日: 2023-01-28), 10-Q (報告日: 2022-10-29), 10-Q (報告日: 2022-07-30), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-Q (報告日: 2021-10-30), 10-Q (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-05-01), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-Q (報告日: 2020-10-31), 10-Q (報告日: 2020-08-01), 10-Q (報告日: 2020-05-02), 10-K (報告日: 2020-02-01), 10-Q (報告日: 2019-11-02), 10-Q (報告日: 2019-08-03), 10-Q (報告日: 2019-05-04).


売上総利益率の推移について
データ期間を通じて、売上総利益率は全体的に減少傾向を示している。2019年5月からの値は特に明確な変動は見られないが、その後には徐々に下落し、2023年までに約28%台で安定していた。2024年以降には引き続きやや低下傾向にあり、2025年の最新値は約27.8%となっている。これにより、販売コストまたは価格設定の変化による収益性の圧迫の可能性が示唆される。
営業利益率の動向
営業利益率は、2019年以降にかけて一貫して変動がみられるものの、全体としてやや低下傾向にある。特に2021年には8%以上の高い値を示していたが、その後は4%台にまで下落し、2023年にかけてやや回復しているものの、安定性には欠ける状態が続いている。これにより、営業活動の収益性改善の余地が指摘される。
純利益率の動き
純利益率は、2019年から2021年にかけて高値を記録した後、2022年以降は低迷し、2023年の値は約3.7%にとどまっている。特に2021年には6%以上のピークを示していたが、その後は減少傾向となり、利益の効率性が鈍化していることが認められる。これは、コスト構造の変化や市場環境の影響を反映している可能性がある。
自己資本利益率(ROE)の変動
ROEは、2019年から2021年にかけて一貫して増加し、2021年には約54%まで高揚した。この期間においては資本効率の向上を示す指標となるが、その後、2022年以降は若干の減少傾向に転じている。特に2024年と2025年には30%台前半に落ち着いており、投資効率のピーク後の調整局面と推測される。
総資産利益率(ROA)の動向
ROAは、2019年の約7.7%から2021年にかけて約12.5%に上昇し、その後はやや低下し、2023年には約6.8%となっている。これにより、資産効率は一時的に改善されたものの、後に安定を欠く動きとなっている。投資資産に対する収益の効率性に変動が見られることから、資産運用の見直しの必要性が示唆される。
全体的な収益性の傾向と示唆事項
総じて、主要な収益性指標は過去に比べて低下傾向にあり、特に売上総利益率と純利益率の下落が目立つ。ROEやROAもピーク時からの調整を示しており、収益性の圧迫を示唆している。これらの動向は、コスト増加や競争激化の影響、あるいは市場の変化に伴う収益構造の変動を反映している可能性がある。今後の戦略的対応としては、コスト管理や付加価値の向上を図る必要があると考えられる。

売上高利益率


投資収益率


売上総利益率

Target Corp.、売上総利益率、計算式(四半期データ)

Microsoft Excel
2025/08/02 2025/05/03 2025/02/01 2024/11/02 2024/08/03 2024/05/04 2024/02/03 2023/10/28 2023/07/29 2023/04/29 2023/01/28 2022/10/29 2022/07/30 2022/04/30 2022/01/29 2021/10/30 2021/07/31 2021/05/01 2021/01/30 2020/10/31 2020/08/01 2020/05/02 2020/02/01 2019/11/02 2019/08/03 2019/05/04
選択した財務データ (百万米ドル)
売上総利益率
売り上げ 高
収益率
売上総利益率1
ベンチマーク
売上総利益率競合 他社2
Costco Wholesale Corp.
Walmart Inc.

レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-08-02), 10-Q (報告日: 2025-05-03), 10-K (報告日: 2025-02-01), 10-Q (報告日: 2024-11-02), 10-Q (報告日: 2024-08-03), 10-Q (報告日: 2024-05-04), 10-K (報告日: 2024-02-03), 10-Q (報告日: 2023-10-28), 10-Q (報告日: 2023-07-29), 10-Q (報告日: 2023-04-29), 10-K (報告日: 2023-01-28), 10-Q (報告日: 2022-10-29), 10-Q (報告日: 2022-07-30), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-Q (報告日: 2021-10-30), 10-Q (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-05-01), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-Q (報告日: 2020-10-31), 10-Q (報告日: 2020-08-01), 10-Q (報告日: 2020-05-02), 10-K (報告日: 2020-02-01), 10-Q (報告日: 2019-11-02), 10-Q (報告日: 2019-08-03), 10-Q (報告日: 2019-05-04).

1 Q2 2026 計算
売上総利益率 = 100 × (売上総利益率Q2 2026 + 売上総利益率Q1 2026 + 売上総利益率Q4 2025 + 売上総利益率Q3 2025) ÷ (売り上げ 高Q2 2026 + 売り上げ 高Q1 2026 + 売り上げ 高Q4 2025 + 売り上げ 高Q3 2025)
= 100 × ( + + + ) ÷ ( + + + ) =

2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。


売上総利益率の推移
売上総利益率は、特定の期間(2020年5月以降)に比較的安定しており、約24%から30%の範囲で推移していることが観察される。特に2020年から2021年にかけてはおおむね28%台で推移しており、安定性が見られる。一方、2022年に入り、やや低下傾向がみられ、24%台にまで落ち込んだ時期も存在するが、その後は徐々に回復しつつある。全体として、売上総利益率は一定の範囲内に収まっており、売上高の増減に対しても比較的安定した収益性を維持していると解釈できる。
売り上げ高の動向
売上高は2020年に大きく増加し、ピーク時には約31,395百万米ドルに達している。これはコロナ禍の影響下での巣ごもり需要やオンライン販売の拡大に伴う一時的な増加と推測される。その後はやや減少傾向を示しつつも、一定水準を維持している。2024年に再び増加する局面も見られ、需要の回復または販売戦略の効果が反映されている可能性がある。全体的には、売上高は一定範囲内での変動を示し、長期的な安定性を持ちつつも、一時的な変化に対応した変動も見受けられる。
収益性に関する考察
売上総利益率の推移と売上高の動きから、収益性は一定の範囲内で維持されており、特に2020年以降の安定した利益率は、コスト管理や効率的な運営を反映していると考えられる。売上高の変動に対して利益率は比較的安定しており、外部環境や経済情勢の変化に一定の耐性を持つ経営指標であると推測される。ただし、2022年には利益率の一時的な低下も見られるため、コスト構造や価格戦略の見直しが必要な局面も示唆される。
総合的な分析
全体として、売上高と売上総利益率はコロナ禍以降の変動に対応しつつも、一定の安定性を保ち続けている。これにより、ターゲットコーポレーションは外部環境の変化に対して比較的堅牢な財務状況を維持していると判断できる。一方で、売上高の変動や利益率の低下傾向は、今後の市場動向や競争環境の影響を考慮した戦略的な調整の必要性を示唆している。

営業利益率

Target Corp.、営業利益率、計算式(四半期データ)

Microsoft Excel
2025/08/02 2025/05/03 2025/02/01 2024/11/02 2024/08/03 2024/05/04 2024/02/03 2023/10/28 2023/07/29 2023/04/29 2023/01/28 2022/10/29 2022/07/30 2022/04/30 2022/01/29 2021/10/30 2021/07/31 2021/05/01 2021/01/30 2020/10/31 2020/08/01 2020/05/02 2020/02/01 2019/11/02 2019/08/03 2019/05/04
選択した財務データ (百万米ドル)
営業利益
売り上げ 高
収益率
営業利益率1
ベンチマーク
営業利益率競合 他社2
Costco Wholesale Corp.
Walmart Inc.

レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-08-02), 10-Q (報告日: 2025-05-03), 10-K (報告日: 2025-02-01), 10-Q (報告日: 2024-11-02), 10-Q (報告日: 2024-08-03), 10-Q (報告日: 2024-05-04), 10-K (報告日: 2024-02-03), 10-Q (報告日: 2023-10-28), 10-Q (報告日: 2023-07-29), 10-Q (報告日: 2023-04-29), 10-K (報告日: 2023-01-28), 10-Q (報告日: 2022-10-29), 10-Q (報告日: 2022-07-30), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-Q (報告日: 2021-10-30), 10-Q (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-05-01), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-Q (報告日: 2020-10-31), 10-Q (報告日: 2020-08-01), 10-Q (報告日: 2020-05-02), 10-K (報告日: 2020-02-01), 10-Q (報告日: 2019-11-02), 10-Q (報告日: 2019-08-03), 10-Q (報告日: 2019-05-04).

1 Q2 2026 計算
営業利益率 = 100 × (営業利益Q2 2026 + 営業利益Q1 2026 + 営業利益Q4 2025 + 営業利益Q3 2025) ÷ (売り上げ 高Q2 2026 + 売り上げ 高Q1 2026 + 売り上げ 高Q4 2025 + 売り上げ 高Q3 2025)
= 100 × ( + + + ) ÷ ( + + + ) =

2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。


売上高の推移と変動
対象期間において売上高は、全体的に増加傾向を示していることが観察される。特に2020年度はCOVID-19パンデミックの影響により、2020年2月以降に一時的な減少が見られるものの、その後には再び拡大している。2021年以降には、売上高は一年単位で高いレベルを維持し、2023年度には最大値に近づく傾向が確認できる。
営業利益の動向
営業利益は、2019年・2020年の一部期間において比較的安定していることが示されるが、2020年以降には増減の振れ幅が拡大している。特に、2020年5月には468百万米ドルと一時的に大きく減少した後、2020年8月以降には大きく増益に転じ、2021年には改善傾向が続く。2022年以降は、2022年7月に最も高い1328百万米ドルを記録し、その後も比較的高水準を維持している。
営業利益率の変動
営業利益率は、全体的に変動幅がありながらも、2020年から2021年にかけて徐々に上昇傾向を示す。特に2020年10月以降は6%台に達し、その後もおおむね5%以上を維持している。2023年にかけては、やや低下する局面も観察されるが、概ね5%前後の範囲内に収まっていることから、収益性は安定していると評価できる。
総括的な見解
全期間を通じて売上高は堅調に推移し、2020年を除けば比較的高い水準を保っている。営業利益に関しては、一時的な減少と回復を繰り返す局面もあるが、2022年度には高水準を維持しており、収益性も安定的であると考えられる。今後も売上と利益の繰り返しの変動を踏まえながら、両者の一層の安定を目指した経営が重要となるだろう。

純利益率

Target Corp.、純利益率、計算式(四半期データ)

Microsoft Excel
2025/08/02 2025/05/03 2025/02/01 2024/11/02 2024/08/03 2024/05/04 2024/02/03 2023/10/28 2023/07/29 2023/04/29 2023/01/28 2022/10/29 2022/07/30 2022/04/30 2022/01/29 2021/10/30 2021/07/31 2021/05/01 2021/01/30 2020/10/31 2020/08/01 2020/05/02 2020/02/01 2019/11/02 2019/08/03 2019/05/04
選択した財務データ (百万米ドル)
当期純利益
売り上げ 高
収益率
純利益率1
ベンチマーク
純利益率競合 他社2
Costco Wholesale Corp.
Walmart Inc.

レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-08-02), 10-Q (報告日: 2025-05-03), 10-K (報告日: 2025-02-01), 10-Q (報告日: 2024-11-02), 10-Q (報告日: 2024-08-03), 10-Q (報告日: 2024-05-04), 10-K (報告日: 2024-02-03), 10-Q (報告日: 2023-10-28), 10-Q (報告日: 2023-07-29), 10-Q (報告日: 2023-04-29), 10-K (報告日: 2023-01-28), 10-Q (報告日: 2022-10-29), 10-Q (報告日: 2022-07-30), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-Q (報告日: 2021-10-30), 10-Q (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-05-01), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-Q (報告日: 2020-10-31), 10-Q (報告日: 2020-08-01), 10-Q (報告日: 2020-05-02), 10-K (報告日: 2020-02-01), 10-Q (報告日: 2019-11-02), 10-Q (報告日: 2019-08-03), 10-Q (報告日: 2019-05-04).

1 Q2 2026 計算
純利益率 = 100 × (当期純利益Q2 2026 + 当期純利益Q1 2026 + 当期純利益Q4 2025 + 当期純利益Q3 2025) ÷ (売り上げ 高Q2 2026 + 売り上げ 高Q1 2026 + 売り上げ 高Q4 2025 + 売り上げ 高Q3 2025)
= 100 × ( + + + ) ÷ ( + + + ) =

2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。


売上高の動向について
期間中の売上高は一定の変動を示しており、2020年以降特に大きな増加が見られる。2020年2月から2021年1月にかけて売上高が増加し、そのピークは2022年1月の約31,995百万米ドルに達している。一方、2023年以降にはやや横ばいの動きが見られ、2024年2月の売上高は約25,911百万米ドルであり、過去のピークと比較するとやや減少傾向にあることが示唆される。
当期純利益の推移について
純利益は2020年に入ってから増加傾向を示し、2021年には一層顕著な増加が見られる。最も高い値は2021年1月の1,817百万米ドルで、その後も一定の高水準を維持している。ただし、2023年にかけては一部減少傾向も観察され、2023年7月以降は850百万米ドル台にとどまっている。これにより、収益性は2020年以降一時的に高まったものの、近年はやや縮小している可能性がある。
純利益率の傾向について
純利益率は2019年のデータが存在しないため内訳は不明だが、2020年以降の数値に焦点を当てると、2020年から2022年にかけてはおおむね安定して推移している。特に2021年は6%以上の利益率を維持しており、業績の良好さを示している。ただし、2023年に入り、利益率はやや低下し、2.5%台から3.9%台の範囲で変動していることから、利益率はやや圧迫されている可能性がある。実質的に売上高と純利益の関係からは、売上が増加しても利益率の改善は限定的であり、経費やコスト構造の変動が影響していると推測される。
総合的な見解
期間を通じて売上高と純利益の両方が増加する傾向が見られるものの、2023年以降にはやや伸び悩む動きも観察される。純利益率は全体的には高水準を維持しているものの、やや低下していることから、収益性の圧迫やコスト管理への圧力が存在する可能性がある。今後の業績改善には、収益の拡大だけでなく、利益率の向上に向けた取り組みも重要と考えられる。

自己資本利益率 (ROE)

Target Corp.、 ROE、計算式(四半期データ)

Microsoft Excel
2025/08/02 2025/05/03 2025/02/01 2024/11/02 2024/08/03 2024/05/04 2024/02/03 2023/10/28 2023/07/29 2023/04/29 2023/01/28 2022/10/29 2022/07/30 2022/04/30 2022/01/29 2021/10/30 2021/07/31 2021/05/01 2021/01/30 2020/10/31 2020/08/01 2020/05/02 2020/02/01 2019/11/02 2019/08/03 2019/05/04
選択した財務データ (百万米ドル)
当期純利益
株主資本
収益率
ROE1
ベンチマーク
ROE競合 他社2
Costco Wholesale Corp.
Walmart Inc.

レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-08-02), 10-Q (報告日: 2025-05-03), 10-K (報告日: 2025-02-01), 10-Q (報告日: 2024-11-02), 10-Q (報告日: 2024-08-03), 10-Q (報告日: 2024-05-04), 10-K (報告日: 2024-02-03), 10-Q (報告日: 2023-10-28), 10-Q (報告日: 2023-07-29), 10-Q (報告日: 2023-04-29), 10-K (報告日: 2023-01-28), 10-Q (報告日: 2022-10-29), 10-Q (報告日: 2022-07-30), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-Q (報告日: 2021-10-30), 10-Q (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-05-01), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-Q (報告日: 2020-10-31), 10-Q (報告日: 2020-08-01), 10-Q (報告日: 2020-05-02), 10-K (報告日: 2020-02-01), 10-Q (報告日: 2019-11-02), 10-Q (報告日: 2019-08-03), 10-Q (報告日: 2019-05-04).

1 Q2 2026 計算
ROE = 100 × (当期純利益Q2 2026 + 当期純利益Q1 2026 + 当期純利益Q4 2025 + 当期純利益Q3 2025) ÷ 株主資本
= 100 × ( + + + ) ÷ =

2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。


当期純利益の傾向
当期純利益は全体的に増加傾向を示している。特に2020年の第4四半期から2021年にかけての大幅な増加が目立ち、2021年には一時的にピークを迎えている。2022年以降も高水準を維持しつつ、2023年にやや減少したものの、依然として良好な業績を示している。
株主資本の変動
株主資本は、レポート期間を通じて右肩上がりの成長を示しており、2020年以降は一貫して増加している。特に2022年以降においては、約1万4000百万米ドル台に達し、資本規模は拡大を続けている。しかし、2022年から2023年にかけて一時的に横ばいの時期もあり、安定性が見て取れる。
ROE(自己資本利益率)の動向
ROEは、全期間を通じて一貫して高い水準を維持している。特に2020年の第4四半期以降、40%超の高い値を示し、2021年には50%台に到達している。2022年も継続して高水準を維持した後、2023年にはやや低下したものの、依然として20%以上を保っており、効率的な資本運用が継続していることを示している。
総合的な分析
当期純利益やROEの増加から、売上高や収益性の向上が伺える。一方、株主資本の増加は、継続的な資本調達や内部留保の積み増しによるものであり、同時に財務の健全性も維持されていることが示唆される。全体として、収益性と財務基盤の両面で堅調な成長を続けていると評価できるが、2023年以降の数値動きに注意を払う必要がある。

総資産利益率 (ROA)

Target Corp.、 ROA、計算式(四半期データ)

Microsoft Excel
2025/08/02 2025/05/03 2025/02/01 2024/11/02 2024/08/03 2024/05/04 2024/02/03 2023/10/28 2023/07/29 2023/04/29 2023/01/28 2022/10/29 2022/07/30 2022/04/30 2022/01/29 2021/10/30 2021/07/31 2021/05/01 2021/01/30 2020/10/31 2020/08/01 2020/05/02 2020/02/01 2019/11/02 2019/08/03 2019/05/04
選択した財務データ (百万米ドル)
当期純利益
総資産
収益率
ROA1
ベンチマーク
ROA競合 他社2
Costco Wholesale Corp.
Walmart Inc.

レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-08-02), 10-Q (報告日: 2025-05-03), 10-K (報告日: 2025-02-01), 10-Q (報告日: 2024-11-02), 10-Q (報告日: 2024-08-03), 10-Q (報告日: 2024-05-04), 10-K (報告日: 2024-02-03), 10-Q (報告日: 2023-10-28), 10-Q (報告日: 2023-07-29), 10-Q (報告日: 2023-04-29), 10-K (報告日: 2023-01-28), 10-Q (報告日: 2022-10-29), 10-Q (報告日: 2022-07-30), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-Q (報告日: 2021-10-30), 10-Q (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-05-01), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-Q (報告日: 2020-10-31), 10-Q (報告日: 2020-08-01), 10-Q (報告日: 2020-05-02), 10-K (報告日: 2020-02-01), 10-Q (報告日: 2019-11-02), 10-Q (報告日: 2019-08-03), 10-Q (報告日: 2019-05-04).

1 Q2 2026 計算
ROA = 100 × (当期純利益Q2 2026 + 当期純利益Q1 2026 + 当期純利益Q4 2025 + 当期純利益Q3 2025) ÷ 総資産
= 100 × ( + + + ) ÷ =

2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。


売上高や純利益の推移
対象期間の純利益は、2019年の早期には比較的低い水準から始まり、その後数四半期で大きく増加していることが観察される。特に2020年第一四半期から2021年第一四半期にかけて顕著な増加が見られ、その後も高水準を維持している。これらの数字から、企業の収益性はこの期間において改善の傾向にあると推定される。ただし、純利益の増加が継続しているとは一概に言えず、一部の四半期では減少や横ばいの動きも見られる。
総資産の推移
総資産は2019年から2025年にかけて継続的に増加している。特に2020年以降において顕著な伸びを示しており、資産の拡大が継続している。これは、企業が積極的に資産を拡大させている可能性を示唆している。資産の増加は、店舗や設備投資、新規事業の拡大に伴うものと推測されるが、詳細な内訳は示されていない。
ROA(総資産利益率)の動向
ROAは2019年の後半から2021年にかけて上昇傾向が強く、ピークは2021年第4四半期に達している。2021年以降はやや減少傾向にあるものの、概ね6%から8%の範囲内で推移している。このことから、総資産に対する利益の効率は、一定の範囲内で安定しているが、2021年のピーク時には効率の改善が見られた。これらの変動は、市場環境や内部施策の変化に起因していると考えられる。
総合的な分析
期間を通じて、対象企業は収益の増加と資産の拡大を並行して進めており、財務的には積極的な成長段階にあると推測される。純利益の推移は一定期間での増加が顕著であり、資産の拡大とともに企業の規模や事業基盤が拡大していることが示唆される。収益性を示すROAは、ピーク時には高い効率性を示し、その後は安定した範囲内で推移していることから、経営効率は一定の範囲で維持されていると考えられる。今後の動向については、更なる利益率の向上やコスト管理の最適化が重要な課題となる可能性がある。