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AutoZone Inc. (NYSE:AZO)

$22.49

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損益計算書の構造
四半期データ

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AutoZone Inc.、連結損益計算書の構成(四半期データ)

Microsoft Excel
3ヶ月終了 2023/11/18 2023/08/26 2023/05/06 2023/02/11 2022/11/19 2022/08/27 2022/05/07 2022/02/12 2021/11/20 2021/08/28 2021/05/08 2021/02/13 2020/11/21 2020/08/29 2020/05/09 2020/02/15 2019/11/23 2019/08/31 2019/05/04 2019/02/09 2018/11/17 2018/08/25 2018/05/05 2018/02/10 2017/11/18
売り上げ 高
倉庫および配送費用を含む売上原価
粗利
運営費、販売費、一般管理費
営業利益
支払利息(純額)
税引前当期純利益
所得税費用
手取り

レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-11-18), 10-K (報告日: 2023-08-26), 10-Q (報告日: 2023-05-06), 10-Q (報告日: 2023-02-11), 10-Q (報告日: 2022-11-19), 10-K (報告日: 2022-08-27), 10-Q (報告日: 2022-05-07), 10-Q (報告日: 2022-02-12), 10-Q (報告日: 2021-11-20), 10-K (報告日: 2021-08-28), 10-Q (報告日: 2021-05-08), 10-Q (報告日: 2021-02-13), 10-Q (報告日: 2020-11-21), 10-K (報告日: 2020-08-29), 10-Q (報告日: 2020-05-09), 10-Q (報告日: 2020-02-15), 10-Q (報告日: 2019-11-23), 10-K (報告日: 2019-08-31), 10-Q (報告日: 2019-05-04), 10-Q (報告日: 2019-02-09), 10-Q (報告日: 2018-11-17), 10-K (報告日: 2018-08-25), 10-Q (報告日: 2018-05-05), 10-Q (報告日: 2018-02-10), 10-Q (報告日: 2017-11-18).


売上高
データは全期間を通じて一定比率(100%)で表されており、売上高の絶対値は示されていないため、売上の絶対的な変動傾向は不明である。ただし、売上高に対する各財務指標の割合の変化から、売上に対するコストや利益の構造の変動を比較的把握できる。
売上原価
売上高に占める割合は、概ね47%前後で推移している。特に2022年以降には若干の上昇傾向が見られ、48%を超える期間も存在している。これにより、売上原価の比率がやや増加しており、コスト構造の圧縮余地や効率性の課題を示唆している可能性がある。
粗利益
売上高に対する割合は概ね52%から54%の範囲で推移している。2022年以降にやや減少傾向が見られるも、概ね安定した利益率を維持していることを示している。これにより、粗利益率の安定が企業の収益性を支えていると考えられる。
販売費および一般管理費
売上高に占める割合は、30%から38%の間で変動し、特に2018年は44%以上に達し、その後はやや低下・安定している。特に2020年から2023年にかけては平均的に30%台となっており、管理費の効率化が進んだ可能性が示唆される。
営業利益
売上高に対する割合は、8%から22%の範囲で推移し、2019年と2021年には20%以上を記録している。一方、2020年には16%以上に一時的に低下したものの、全体的には利益率を維持している。これは、収益性の一定の向上と変動を反映していると考えられる。
支払利息(純額)
売上高に対しては約1.4%から2.2%の範囲で比較的安定している。2023年にかけてやや増加傾向がみられるが、全体としては低水準で推移しており、財務負担の増大は限定的と考えられる。
税引前純利益
売上高に対する割合はおよそ14%から21%の範囲で変動している。特に2019年と2021年に高い利益率を示し、売上高に対する利益の上乗せが安定していることを示唆している。2020年に一時的な低下が見られるが、全体的な収益性は良好である。
所得税費用
売上高に対する割合は約-5.75%から-2.56%の範囲内で推移し、全期間を通じて変動が見られる。税率の変動や税 applicable の変更などが影響している可能性を示唆できる。
手取り(純利益)
売上高に占める割合はおおむね11%から16%の範囲を維持し、2019年と2021年にピークを記録している。全体的に収益性が良好で、安定した純利益の確保が続いていることが示されている。2023年に若干の減少傾向が見られるが、依然として堅調な収益水準を維持している。