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当期純利益の調整: 時価評価市場(AMS)売却可能証券

Palo Alto Networks Inc.、当期純利益(損失)への調整

千米ドル

Microsoft Excel
12ヶ月終了 2025/07/31 2024/07/31 2023/07/31 2022/07/31 2021/07/31 2020/07/31
当期純利益(損失)(調整前)
もっとその: 投資の含み益(損失)の増減
当期純利益(損失)(調整後)

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-07-31), 10-K (報告日: 2024-07-31), 10-K (報告日: 2023-07-31), 10-K (報告日: 2022-07-31), 10-K (報告日: 2021-07-31), 10-K (報告日: 2020-07-31).


当期純利益(損失)および調整後当期純利益(損失)の推移について分析を行う。2020年度および2021年度においては、両指標ともに損失を計上している。特に2021年度の損失額は、2020年度と比較して増加している。

2020年度
当期純利益(損失)は-267,000千米ドル、調整後当期純利益(損失)は-266,000千米ドルである。
2021年度
当期純利益(損失)は-498,900千米ドル、調整後当期純利益(損失)は-501,900千米ドルである。損失が拡大している。
2022年度
当期純利益(損失)は-267,000千米ドル、調整後当期純利益(損失)は-292,000千米ドルである。損失額は2021年度から減少しているが、依然として損失を計上している。
2023年度
当期純利益(損失)は439,700千米ドル、調整後当期純利益(損失)は426,700千米ドルである。両指標ともに黒字転換している。
2024年度
当期純利益(損失)は2,577,600千米ドル、調整後当期純利益(損失)は2,625,800千米ドルである。利益は大幅に増加している。
2025年度
当期純利益(損失)は1,133,900千米ドル、調整後当期純利益(損失)は1,152,400千米ドルである。利益は2024年度から減少しているものの、依然として高い水準を維持している。

2023年度以降、両指標ともに顕著な改善が見られ、特に2024年度には大幅な利益を計上している。しかし、2025年度には利益が減少傾向に転じている。調整後当期純利益(損失)は、当期純利益(損失)とほぼ同程度の推移を示している。両指標の差は比較的小さい。


調整後の収益率: 時価評価市場公開有価証券(サマリー)

Palo Alto Networks Inc.、調整済み収益率

Microsoft Excel
2025/07/31 2024/07/31 2023/07/31 2022/07/31 2021/07/31 2020/07/31
純利益率
当期純利益率(調整前)
当期純利益率(調整後)
自己資本利益率 (ROE)
自己資本利益率(調整前)
自己資本利益率(調整後)
総資産利益率 (ROA)
総資産利益率(調整前)
総資産利益率(調整後)

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-07-31), 10-K (報告日: 2024-07-31), 10-K (報告日: 2023-07-31), 10-K (報告日: 2022-07-31), 10-K (報告日: 2021-07-31), 10-K (報告日: 2020-07-31).


近年の財務実績を分析すると、収益性の指標に顕著な改善が見られます。純利益率は、2020年度の-7.83%から、2023年度には6.38%へと大きく改善し、2024年度には32.11%と大幅に上昇しました。2025年度は12.3%と減少する見込みですが、依然として正の値を示しています。調整後の当期純利益率も同様の傾向を示しており、2024年度には32.71%を記録しています。

自己資本利益率
自己資本利益率は、2020年度から2022年度にかけてマイナスの状態が続きましたが、2023年度には25.15%に転換し、2024年度には49.86%と大幅に増加しました。2025年度は14.49%と低下する見込みです。調整後の自己資本利益率も同様のパターンを示しており、2024年度には50.79%を記録しています。

総資産利益率も、収益性の改善と一致して上昇しています。2020年度の-2.95%から、2023年度には3.03%に改善し、2024年度には12.89%と大幅に上昇しました。2025年度は4.81%と減少する見込みですが、依然として正の値を示しています。調整後の総資産利益率も同様の傾向を示しており、2024年度には13.13%を記録しています。

全体として、これらの指標は、2023年度および2024年度において収益性が大幅に改善したことを示唆しています。調整後の指標は、調整前の指標とほぼ同様の傾向を示しており、調整が収益性に大きな影響を与えていないことが示唆されます。2025年度には、収益性指標の多くが減少する見込みですが、依然として2020年度から2022年度のレベルを上回っています。


Palo Alto Networks Inc.、収益率:報告済み対調整済み


当期純利益率(調整後)

Microsoft Excel
2025/07/31 2024/07/31 2023/07/31 2022/07/31 2021/07/31 2020/07/31
調整前
選択した財務データ (千米ドル)
当期純利益(損失)
収入
収益率
純利益率1
調整後: 時価評価市場(AMS)売却可能証券
選択した財務データ (千米ドル)
調整後当期純利益(損失)
収入
収益率
当期純利益率(調整後)2

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-07-31), 10-K (報告日: 2024-07-31), 10-K (報告日: 2023-07-31), 10-K (報告日: 2022-07-31), 10-K (報告日: 2021-07-31), 10-K (報告日: 2020-07-31).

2025 計算

1 純利益率 = 100 × 当期純利益(損失) ÷ 収入
= 100 × ÷ =

2 当期純利益率(調整後) = 100 × 調整後当期純利益(損失) ÷ 収入
= 100 × ÷ =


近年の財務実績を分析すると、収益性の指標に顕著な変化が見られる。特に、当期純利益と調整後当期純利益は、2020年度と2021年度にそれぞれ損失を計上している。しかし、2022年度以降は黒字転換し、2023年度には大幅な利益増加を記録している。

当期純利益(損失)
2020年度の-267,000千米ドル、2021年度の-498,900千米ドルという損失から、2022年度の-267,000千米ドルを経て、2023年度には439,700千米ドルへと大きく改善。2024年度には2,577,600千米ドルとさらに増加し、2025年度は1,133,900千米ドルと減少するものの、依然として高い水準を維持している。
調整後当期純利益(損失)
当期純利益と同様の傾向を示し、2020年度の-266,000千米ドル、2021年度の-501,900千米ドルから、2022年度の-292,000千米ドルを経て、2023年度には426,700千米ドルと黒字化。2024年度には2,625,800千米ドルと大幅に増加し、2025年度は1,152,400千米ドルと減少している。

純利益率は、当期純利益と調整後当期純利益の改善と連動して上昇している。2020年度の-7.83%と-7.8%から、2021年度の-11.72%と-11.79%とさらに低下。その後、2022年度の-4.85%と-5.31%を経て、2023年度には6.38%と6.19%と大幅に改善。2024年度には32.11%と32.71%と非常に高い水準に達し、2025年度には12.3%と12.5%と大幅に低下するものの、依然としてプラスを維持している。

調整後の指標とGAAPに基づく指標の推移は概ね一致しており、調整項目の影響は限定的であると考えられる。全体として、2022年度以降、特に2023年度と2024年度において、収益性が著しく向上している。しかし、2025年度には利益と利益率が減少傾向に転じている点に留意する必要がある。


自己資本利益率(ROE)(調整後)

Microsoft Excel
2025/07/31 2024/07/31 2023/07/31 2022/07/31 2021/07/31 2020/07/31
調整前
選択した財務データ (千米ドル)
当期純利益(損失)
株主資本
収益率
ROE1
調整後: 時価評価市場(AMS)売却可能証券
選択した財務データ (千米ドル)
調整後当期純利益(損失)
株主資本
収益率
自己資本利益率(調整後)2

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-07-31), 10-K (報告日: 2024-07-31), 10-K (報告日: 2023-07-31), 10-K (報告日: 2022-07-31), 10-K (報告日: 2021-07-31), 10-K (報告日: 2020-07-31).

2025 計算

1 ROE = 100 × 当期純利益(損失) ÷ 株主資本
= 100 × ÷ =

2 自己資本利益率(調整後) = 100 × 調整後当期純利益(損失) ÷ 株主資本
= 100 × ÷ =


当期純利益(損失)は、2020年度から2022年度にかけてマイナスを維持し、それぞれ-267,000千米ドル、-498,900千米ドル、-267,000千米ドルと記録されました。2023年度には439,700千米ドルと大幅に改善し、2024年度には2,577,600千米ドルと急増しました。しかし、2025年度には1,133,900千米ドルに減少し、依然として高い水準を維持しています。

調整後当期純利益(損失)の推移は、当期純利益(損失)と同様の傾向を示しています。2020年度から2022年度にかけてはそれぞれ-266,000千米ドル、-501,900千米ドル、-292,000千米ドルと損失を計上しましたが、2023年度には426,700千米ドル、2024年度には2,625,800千米ドルと大幅な改善が見られました。2025年度には1,152,400千米ドルに減少しています。

自己資本利益率
自己資本利益率は、2020年度の-24.23%から2022年度には-127.14%まで低下しました。2023年度には25.15%に転換し、2024年度には49.86%と大幅に上昇しました。2025年度には14.49%に低下しています。
自己資本利益率(調整後)
調整後の自己資本利益率も、未調整の自己資本利益率と同様のパターンを示しています。2020年度の-24.14%から2022年度には-139.05%まで低下し、2023年度には24.41%に改善、2024年度には50.79%と大幅に上昇しました。2025年度には14.73%に減少しています。

全体として、2023年度および2024年度において、利益水準および自己資本利益率が顕著に改善されましたが、2025年度にはその勢いが鈍化し、利益は減少傾向にあります。調整後の指標は、調整前の指標とほぼ同様の傾向を示しており、調整の影響は限定的であると考えられます。


総資産利益率(ROA)(調整後)

Microsoft Excel
2025/07/31 2024/07/31 2023/07/31 2022/07/31 2021/07/31 2020/07/31
調整前
選択した財務データ (千米ドル)
当期純利益(損失)
総資産
収益率
ROA1
調整後: 時価評価市場(AMS)売却可能証券
選択した財務データ (千米ドル)
調整後当期純利益(損失)
総資産
収益率
総資産利益率(調整後)2

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-07-31), 10-K (報告日: 2024-07-31), 10-K (報告日: 2023-07-31), 10-K (報告日: 2022-07-31), 10-K (報告日: 2021-07-31), 10-K (報告日: 2020-07-31).

2025 計算

1 ROA = 100 × 当期純利益(損失) ÷ 総資産
= 100 × ÷ =

2 総資産利益率(調整後) = 100 × 調整後当期純利益(損失) ÷ 総資産
= 100 × ÷ =


過去5年間の財務データから、収益性の指標に顕著な変化が見られる。特に、当期純利益と調整後当期純利益は、2020年度と2021年度に大きな損失を計上している。しかし、2022年度以降は黒字転換し、2023年度には大幅な利益増加を記録している。

当期純利益(損失)
2020年度と2021年度はそれぞれ-267,000千米ドル、-498,900千米ドルと損失を計上。2022年度は-267,000千米ドルと損失が継続するも、2023年度には439,700千米ドルと大幅な黒字化を達成。2024年度は2,577,600千米ドルと更なる利益増加をみせ、2025年度は1,133,900千米ドルと減少傾向に転じている。
調整後当期純利益(損失)
当期純利益と同様の傾向を示し、2020年度と2021年度はそれぞれ-266,000千米ドル、-501,900千米ドルと損失を計上。2022年度は-292,000千米ドルと損失が継続するも、2023年度には426,700千米ドルと黒字化。2024年度は2,625,800千米ドルと大幅な利益増加を記録し、2025年度は1,152,400千米ドルと減少傾向に転じている。調整後の利益は、当期純利益とほぼ同程度の水準を維持している。
総資産利益率
2020年度は-2.95%、2021年度は-4.87%、2022年度は-2.18%とマイナスの値を記録。2023年度には3.03%とプラスに転換し、2024年度は12.89%と大幅に上昇。2025年度は4.81%と低下している。利益の増加に伴い、総資産利益率も改善されていることがわかる。
総資産利益率(調整後)
総資産利益率と同様の傾向を示し、2020年度は-2.93%、2021年度は-4.9%、2022年度は-2.38%とマイナスの値を記録。2023年度には2.94%とプラスに転換し、2024年度は13.13%と大幅に上昇。2025年度は4.89%と低下している。調整後の総資産利益率は、調整前と同様に、利益の増加に伴い改善されている。

全体として、2022年度以降、特に2023年度と2024年度において、収益性が大幅に改善されたことが示唆される。しかし、2025年度には利益が減少傾向にあり、今後の動向を注視する必要がある。総資産利益率の推移も、収益性の改善と減少を裏付けている。