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当期純利益の調整: 時価評価市場(AMS)売却可能証券

Adobe Inc.、当期純利益への調整

百万米ドル

Microsoft Excel
12ヶ月終了 2024/11/29 2023/12/01 2022/12/02 2021/12/03 2020/11/27 2019/11/29
当期純利益(調整前)
もっとその: 売却可能有価証券の未実現利益(損失)
レス: 売却可能有価証券の認識 (利益) 損失の組替調整
当期純利益(調整後)

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-11-29), 10-K (報告日: 2023-12-01), 10-K (報告日: 2022-12-02), 10-K (報告日: 2021-12-03), 10-K (報告日: 2020-11-27), 10-K (報告日: 2019-11-29).


過去6年間の財務データに基づき、収益と調整後当期純利益の推移を分析します。

手取り
手取りは、2019年から2020年にかけて大幅な増加を示し、2951百万米ドルから5260百万米ドルへと倍増しました。その後、2021年には4822百万米ドルと一時的に減少しましたが、2022年には4756百万米ドルでほぼ横ばいを維持しました。2023年には5428百万米ドルと再び増加し、2024年には5560百万米ドルと、緩やかな成長傾向を示しています。全体として、手取りは長期的に増加傾向にありますが、年間の変動が見られます。
調整後当期純利益
調整後当期純利益は、手取りと同様に、2019年から2020年にかけて大幅な増加を示し、2981百万米ドルから5262百万米ドルへと増加しました。2021年には4814百万米ドルと減少しましたが、2022年には4717百万米ドルでほぼ横ばいを維持しました。2023年には5457百万米ドルと増加し、2024年には5571百万米ドルと、緩やかな成長傾向を示しています。調整後当期純利益の推移は、手取りの推移とほぼ一致しており、両者の相関関係が高いことが示唆されます。

全体として、収益と調整後当期純利益は、2020年までの急増の後、2021年から2022年にかけて停滞し、2023年以降は再び緩やかな成長を遂げています。この傾向は、市場環境の変化や事業戦略の調整が影響している可能性があります。


調整後の収益率: 時価評価市場公開有価証券(サマリー)

Adobe Inc.、調整済み収益率

Microsoft Excel
2024/11/29 2023/12/01 2022/12/02 2021/12/03 2020/11/27 2019/11/29
純利益率
当期純利益率(調整前)
当期純利益率(調整後)
自己資本利益率 (ROE)
自己資本利益率(調整前)
自己資本利益率(調整後)
総資産利益率 (ROA)
総資産利益率(調整前)
総資産利益率(調整後)

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-11-29), 10-K (報告日: 2023-12-01), 10-K (報告日: 2022-12-02), 10-K (報告日: 2021-12-03), 10-K (報告日: 2020-11-27), 10-K (報告日: 2019-11-29).


近年の財務実績を分析した結果、収益性指標において一定の変動が認められる。純利益率は2020年に40.88%とピークを記録した後、2023年には27.97%まで低下し、2024年には25.85%となった。調整後の純利益率も同様の傾向を示しており、2020年の40.89%から2024年の25.91%へと減少している。

自己資本利益率
自己資本利益率は、2019年から2021年にかけて上昇傾向にあったが、2022年に33.85%でピークアウトした後、2023年に32.86%まで低下した。しかし、2024年には39.42%と大幅に上昇し、過去最高を更新した。調整後の自己資本利益率も同様の傾向を示しており、2024年には39.5%と高い水準を維持している。

総資産利益率は、2020年に21.66%と高い水準であったが、その後は17%台で推移している。2023年と2024年はそれぞれ18.23%と18.39%であり、緩やかな上昇傾向が見られる。調整後の総資産利益率も同様の傾向を示しており、2024年には18.43%となった。

全体として、調整後の指標は調整前指標とほぼ同様の傾向を示している。自己資本利益率の顕著な上昇は、資本効率の改善を示唆している可能性がある。純利益率の低下は、売上高の伸び悩みやコスト増加などが考えられるが、自己資本利益率の上昇と相殺されている。総資産利益率は安定しており、資産の効率的な活用が継続されていると考えられる。


Adobe Inc.、収益率:報告済み対調整済み


当期純利益率(調整後)

Microsoft Excel
2024/11/29 2023/12/01 2022/12/02 2021/12/03 2020/11/27 2019/11/29
調整前
選択した財務データ (百万米ドル)
手取り
収入
収益率
純利益率1
調整後: 時価評価市場(AMS)売却可能証券
選択した財務データ (百万米ドル)
調整後当期純利益
収入
収益率
当期純利益率(調整後)2

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-11-29), 10-K (報告日: 2023-12-01), 10-K (報告日: 2022-12-02), 10-K (報告日: 2021-12-03), 10-K (報告日: 2020-11-27), 10-K (報告日: 2019-11-29).

2024 計算

1 純利益率 = 100 × 手取り ÷ 収入
= 100 × ÷ =

2 当期純利益率(調整後) = 100 × 調整後当期純利益 ÷ 収入
= 100 × ÷ =


過去6年間の財務データから、収益と利益の変動傾向が観察される。

手取り
2019年から2020年にかけて大幅な増加を示し、2951百万米ドルから5260百万米ドルへと倍増した。その後、2021年には4822百万米ドルに減少し、2022年には4756百万米ドルとほぼ横ばいを維持した。2023年には5428百万米ドルと再び増加し、2024年には5560百万米ドルと緩やかな伸びを示した。
調整後当期純利益
手取りと同様に、2019年から2020年にかけて大幅な増加を示し、2981百万米ドルから5262百万米ドルへと増加した。2021年には4814百万米ドルに減少し、2022年には4717百万米ドルと減少傾向が続いた。2023年には5457百万米ドルと増加し、2024年には5571百万米ドルと緩やかな伸びを示した。
純利益率
2019年の26.42%から2020年には40.88%へと大幅に上昇した。その後、2021年には30.55%に低下し、2022年には27.01%とさらに低下した。2023年には27.97%に若干回復したが、2024年には25.85%と再び低下した。
当期純利益率(調整後)
純利益率と同様の傾向を示し、2019年の26.68%から2020年には40.89%へと大幅に上昇した。2021年には30.50%に低下し、2022年には26.79%とさらに低下した。2023年には28.12%に若干回復したが、2024年には25.91%と再び低下した。調整後の利益率は、純利益率とほぼ一致している。

全体として、収益は2020年にピークを迎え、その後は変動しながらも概ね安定している。一方、利益率は2020年をピークに低下傾向にある。調整後の利益率は純利益率とほぼ同等の変動を示している。収益の増加が利益率の低下を相殺している可能性がある。


自己資本利益率(ROE)(調整後)

Microsoft Excel
2024/11/29 2023/12/01 2022/12/02 2021/12/03 2020/11/27 2019/11/29
調整前
選択した財務データ (百万米ドル)
手取り
株主資本
収益率
ROE1
調整後: 時価評価市場(AMS)売却可能証券
選択した財務データ (百万米ドル)
調整後当期純利益
株主資本
収益率
自己資本利益率(調整後)2

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-11-29), 10-K (報告日: 2023-12-01), 10-K (報告日: 2022-12-02), 10-K (報告日: 2021-12-03), 10-K (報告日: 2020-11-27), 10-K (報告日: 2019-11-29).

2024 計算

1 ROE = 100 × 手取り ÷ 株主資本
= 100 × ÷ =

2 自己資本利益率(調整後) = 100 × 調整後当期純利益 ÷ 株主資本
= 100 × ÷ =


過去6年間の財務データから、収益と利益の傾向が観察される。

手取り
手取りは、2019年から2020年にかけて大幅に増加し、2951百万米ドルから5260百万米ドルへと倍増した。その後、2021年には4822百万米ドルに減少し、2022年には4756百万米ドルとほぼ横ばいとなった。2023年には5428百万米ドルに増加し、2024年には5560百万米ドルと、わずかながら増加傾向が続いている。
調整後当期純利益
調整後当期純利益は、手取りと同様に、2019年から2020年にかけて大幅な増加を示し、2981百万米ドルから5262百万米ドルへと増加した。2021年には4814百万米ドルに減少し、2022年には4717百万米ドルと減少傾向が続いた。2023年には5457百万米ドルに増加し、2024年には5571百万米ドルと、わずかながら増加傾向が続いている。調整後当期純利益は、手取りとほぼ同程度の変動を示している。
自己資本利益率
自己資本利益率は、2019年の28.03%から2020年には39.66%へと大幅に上昇した。2021年には32.59%に低下し、2022年には33.85%にわずかに上昇した。2023年には32.86%に低下し、2024年には39.42%と再び上昇している。全体的に、自己資本利益率は変動しているが、2024年には2020年とほぼ同等の水準に達している。
自己資本利益率(調整後)
調整後の自己資本利益率は、自己資本利益率と同様の傾向を示している。2019年の28.31%から2020年には39.67%へと大幅に上昇し、2021年には32.53%に低下した。2022年には33.57%にわずかに上昇し、2023年には33.04%に低下した。2024年には39.5%と再び上昇している。調整後の自己資本利益率は、調整前よりもわずかに高い水準で推移している。

全体として、収益と利益は2020年にピークを迎え、その後減少傾向にあったが、2023年以降は再び増加傾向にある。自己資本利益率は変動しているものの、2024年には2020年と同程度の水準に回復している。調整後の自己資本利益率は、調整前よりもわずかに高い水準で推移している。


総資産利益率(ROA)(調整後)

Microsoft Excel
2024/11/29 2023/12/01 2022/12/02 2021/12/03 2020/11/27 2019/11/29
調整前
選択した財務データ (百万米ドル)
手取り
総資産
収益率
ROA1
調整後: 時価評価市場(AMS)売却可能証券
選択した財務データ (百万米ドル)
調整後当期純利益
総資産
収益率
総資産利益率(調整後)2

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-11-29), 10-K (報告日: 2023-12-01), 10-K (報告日: 2022-12-02), 10-K (報告日: 2021-12-03), 10-K (報告日: 2020-11-27), 10-K (報告日: 2019-11-29).

2024 計算

1 ROA = 100 × 手取り ÷ 総資産
= 100 × ÷ =

2 総資産利益率(調整後) = 100 × 調整後当期純利益 ÷ 総資産
= 100 × ÷ =


過去6年間の財務データから、収益と調整後当期純利益は全体的に増加傾向にあることが示唆されます。2019年から2020年にかけて、手取りと調整後当期純利益は大幅に増加しましたが、2021年以降は増加幅が鈍化しています。2023年には、両指標とも再び増加に転じています。

手取り
2019年の29億5100万米ドルから2020年には52億6000万米ドルへと急増し、その後は2021年に48億2200万米ドル、2022年に47億5600万米ドルと一時的に減少しました。2023年には54億2800万米ドルに増加し、2024年には55億6000万米ドルに達しています。
調整後当期純利益
手取りと同様に、2019年の29億8100万米ドルから2020年には52億6200万米ドルへと大幅に増加しました。その後、2021年に48億1400万米ドル、2022年に47億1700万米ドルと減少傾向が見られましたが、2023年には54億5700万米ドルに増加し、2024年には55億7100万米ドルに達しています。調整後当期純利益は、手取りとほぼ同程度の推移を示しています。

総資産利益率および調整後総資産利益率は、2020年にピークを迎え、その後は安定傾向にあります。2020年には、総資産利益率が21.66%、調整後総資産利益率が21.67%と高い水準を記録しましたが、2021年以降は17%台後半から18%台前半で推移しています。2024年には、総資産利益率が18.39%、調整後総資産利益率が18.43%と、わずかながら上昇しています。

総資産利益率
2019年の14.22%から2020年には21.66%に増加し、その後は2021年に17.7%、2022年に17.51%、2023年に18.23%と推移しています。2024年には18.39%に上昇しています。
総資産利益率(調整後)
総資産利益率と同様の傾向を示しており、2019年の14.36%から2020年には21.67%に増加し、その後は2021年に17.67%、2022年に17.36%、2023年に18.32%と推移しています。2024年には18.43%に上昇しています。

全体として、収益性と利益率は安定しており、2023年と2024年にはわずかな改善が見られます。ただし、2020年の高い水準からは低下している点に留意する必要があります。