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Activision Blizzard Inc. (NASDAQ:ATVI)

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この会社は アーカイブに移動しました! 2023年7月31日以降、財務データは更新されていません。

投資の分析

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当期純利益の調整: 時価評価市場(AMS)売却可能証券

Activision Blizzard Inc.、当期純利益への調整

百万米ドル

Microsoft Excel
12ヶ月終了 2022/12/31 2021/12/31 2020/12/31 2019/12/31 2018/12/31
当期純利益(調整前)
もっとその: 売却可能有価証券の含み損(税引後)
当期純利益(調整後)

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).


財務データに基づき、収益と調整後当期純利益の推移を分析します。

手取り
2018年から2021年にかけて、手取りは増加傾向にありました。2018年の1813百万米ドルから、2021年には2699百万米ドルへと増加しています。しかし、2022年には大幅な減少が見られ、1513百万米ドルまで低下しました。
調整後当期純利益
調整後当期純利益も、手取りと同様に、2018年から2021年にかけて増加傾向にありました。2018年の1495百万米ドルから、2021年には2707百万米ドルへと増加しています。2022年には手取りと同様に大幅な減少が見られ、1510百万米ドルまで低下しました。

手取りと調整後当期純利益は、2018年から2021年まで一貫して増加しましたが、2022年には両者とも大幅に減少しました。この減少の要因については、追加のデータや情報が必要となります。

調整後当期純利益は手取りとほぼ同額であり、両者の推移は連動していることが示唆されます。


調整後の収益率: 時価評価市場公開有価証券(サマリー)

Activision Blizzard Inc.、調整済み収益率

Microsoft Excel
2022/12/31 2021/12/31 2020/12/31 2019/12/31 2018/12/31
純利益率
当期純利益率(調整前)
当期純利益率(調整後)
自己資本利益率 (ROE)
自己資本利益率(調整前)
自己資本利益率(調整後)
総資産利益率 (ROA)
総資産利益率(調整前)
総資産利益率(調整後)

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).


近年の財務実績を分析すると、収益性指標に顕著な変動が見られる。純利益率は2018年から2021年まで一貫して上昇傾向にあったが、2022年には大幅に低下した。調整後の当期純利益率も同様の傾向を示しており、2022年の減少幅は特に大きい。

純利益率
2018年の24.17%から2021年には30.66%まで上昇し、その後2022年には20.1%に低下した。この変動は、収益構造の変化やコスト管理の効率化、あるいは一時的な要因による影響が考えられる。
自己資本利益率
自己資本利益率は2019年に11.74%まで低下したが、2020年と2021年には回復傾向を示した。しかし、2022年には7.86%と大幅に低下しており、自己資本を活用した収益性の低下が示唆される。調整後の自己資本利益率も同様の傾向を示している。
総資産利益率
総資産利益率は2018年から2021年まで上昇傾向にあったが、2022年には5.53%に低下した。これは、総資産に対する収益貢献度が低下したことを意味する。調整後の総資産利益率も同様の傾向を示している。

全体として、2022年は収益性指標において顕著な低下が見られた年である。純利益率、自己資本利益率、総資産利益率のいずれも低下しており、収益性の悪化が示唆される。これらの低下の原因を特定するためには、より詳細な分析が必要となる。調整後の指標と調整前の指標の差は比較的小さく、調整項目の影響は限定的であると考えられる。


Activision Blizzard Inc.、収益率:報告済み対調整済み


当期純利益率(調整後)

Microsoft Excel
2022/12/31 2021/12/31 2020/12/31 2019/12/31 2018/12/31
調整前
選択した財務データ (百万米ドル)
手取り
純売上高
収益率
純利益率1
調整後: 時価評価市場(AMS)売却可能証券
選択した財務データ (百万米ドル)
調整後当期純利益
純売上高
収益率
当期純利益率(調整後)2

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).

2022 計算

1 純利益率 = 100 × 手取り ÷ 純売上高
= 100 × ÷ =

2 当期純利益率(調整後) = 100 × 調整後当期純利益 ÷ 純売上高
= 100 × ÷ =


近年の財務実績を分析した結果、収益と利益の変動が認められる。手取り高は2018年の18億1300万米ドルから2019年には15億300万米ドルへと減少したが、2020年には21億9700万米ドル、2021年には26億9900万米ドルと増加傾向を示した。しかし、2022年には15億1300万米ドルに大幅に減少した。

調整後当期純利益も同様の傾向を示しており、2018年の18億1800万米ドルから2019年には14億9500万米ドルへと減少。その後、2020年には21億9500万米ドル、2021年には27億700万米ドルと増加した。2022年には15億1000万米ドルに減少している。

純利益率
純利益率は2018年の24.17%から2019年には23.16%に低下。2020年には27.17%に上昇し、2021年には30.66%と最高値を記録した。2022年には20.1%に大幅に低下した。
当期純利益率(調整後)
調整後当期純利益率は、純利益率と同様の推移を見せている。2018年の24.24%から2019年には23.04%に低下し、2020年には27.15%に上昇。2021年には30.75%と最高値を記録し、2022年には20.06%に低下した。

全体として、2020年から2021年にかけて収益と利益が大幅に増加したが、2022年には大幅な減少が見られた。純利益率および調整後当期純利益率も、2021年の高水準から2022年には大幅に低下しており、収益性の悪化を示唆している。収益と利益の変動、および利益率の低下は、さらなる分析を必要とする。


自己資本利益率(ROE)(調整後)

Microsoft Excel
2022/12/31 2021/12/31 2020/12/31 2019/12/31 2018/12/31
調整前
選択した財務データ (百万米ドル)
手取り
株主資本
収益率
ROE1
調整後: 時価評価市場(AMS)売却可能証券
選択した財務データ (百万米ドル)
調整後当期純利益
株主資本
収益率
自己資本利益率(調整後)2

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).

2022 計算

1 ROE = 100 × 手取り ÷ 株主資本
= 100 × ÷ =

2 自己資本利益率(調整後) = 100 × 調整後当期純利益 ÷ 株主資本
= 100 × ÷ =


近年の財務実績を分析すると、手取りと調整後当期純利益は変動していることが示唆されます。2018年にはそれぞれ18億1300万米ドル、18億1800万米ドルであったものが、2019年には15億300万米ドル、14億9500万米ドルへと減少しています。その後、2020年には21億9700万米ドル、21億9500万米ドルと大幅に増加し、2021年には26億9900万米ドル、27億700万米ドルへとさらに増加しています。しかし、2022年には15億1300万米ドル、15億1000万米ドルと再び大幅な減少が見られます。

自己資本利益率
自己資本利益率は、2018年の15.96%から2019年には11.74%へと低下しました。その後、2020年には14.61%に回復し、2021年には15.34%とわずかに上昇しています。しかし、2022年には7.86%と大幅に低下しており、収益性の低下を示唆しています。
調整後自己資本利益率
調整後自己資本利益率の推移は、自己資本利益率と類似した傾向を示しています。2018年の16.01%から2019年には11.68%へと低下し、2020年には14.60%に回復、2021年には15.38%と上昇しています。2022年には7.85%と大幅に低下しており、調整後の収益性も低下していることがわかります。

全体として、手取り、調整後当期純利益、自己資本利益率、調整後自己資本利益率のいずれも、2021年をピークとして、2022年に大幅な減少を示しています。この減少は、収益性の低下を示唆しており、今後の事業戦略の見直しや、市場環境の変化への対応が求められる可能性があります。


総資産利益率(ROA)(調整後)

Microsoft Excel
2022/12/31 2021/12/31 2020/12/31 2019/12/31 2018/12/31
調整前
選択した財務データ (百万米ドル)
手取り
総資産
収益率
ROA1
調整後: 時価評価市場(AMS)売却可能証券
選択した財務データ (百万米ドル)
調整後当期純利益
総資産
収益率
総資産利益率(調整後)2

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).

2022 計算

1 ROA = 100 × 手取り ÷ 総資産
= 100 × ÷ =

2 総資産利益率(調整後) = 100 × 調整後当期純利益 ÷ 総資産
= 100 × ÷ =


近年の財務実績を分析すると、手取りと調整後当期純利益は変動していることが示唆されます。2018年の手取りは18億1300万米ドル、調整後当期純利益は18億1800万米ドルでした。2019年には、それぞれ15億300万米ドル、14億9500万米ドルに減少しました。その後、2020年には21億9700万米ドル、21億9500万米ドルと回復し、2021年にはさらに増加して26億9900万米ドル、27億700万米ドルとなりました。しかし、2022年には手取りと調整後当期純利益は大幅に減少し、それぞれ15億1300万米ドル、15億100万米ドルとなりました。

総資産利益率
総資産利益率は、2018年の10.17%から2019年には7.57%に低下しました。その後、2020年には9.51%に、2021年には10.77%に上昇しました。2022年には5.53%に低下しており、収益性が資産効率と関連して低下している可能性が示唆されます。
調整後総資産利益率
調整後総資産利益率は、総資産利益率と同様の傾向を示しています。2018年の10.19%から2019年には7.53%に低下し、2020年には9.50%に、2021年には10.80%に上昇しました。2022年には5.51%に低下しており、調整後の収益性も同様に低下していることが確認できます。

全体として、手取り、調整後当期純利益、総資産利益率、調整後総資産利益率の推移から、2021年をピークとして、2022年に大幅な減少が見られることがわかります。この減少の要因については、追加の分析が必要となります。