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EMC Corp. (NYSE:EMC)

$22.49

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損益計算書の構造
四半期データ

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EMC Corp.、連結損益計算書の構成(四半期データ)

Microsoft Excel
3ヶ月終了 2016/06/30 2016/03/31 2015/12/31 2015/09/30 2015/06/30 2015/03/31 2014/12/31 2014/09/30 2014/06/30 2014/03/31 2013/12/31 2013/09/30 2013/06/30 2013/03/31 2012/12/31 2012/09/30 2012/06/30 2012/03/31 2011/12/31 2011/09/30 2011/06/30 2011/03/31
製品販売
サービス
収益
製品売上原価
サービスのコスト
収益コスト
粗利
研究開発
販売、一般および管理
リストラクチャリングおよび買収関連費用
営業利益
投資収益
利息
その他の収入(費用)、純額
営業外収益(費用)
法人税引当金控除前利益
所得税引当金
手取り
非支配持分に帰属する当期純利益
EMCコーポレーションに帰属する当期純利益

レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2016-06-30), 10-Q (報告日: 2016-03-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-30), 10-Q (報告日: 2015-06-30), 10-Q (報告日: 2015-03-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-Q (報告日: 2014-09-30), 10-Q (報告日: 2014-06-30), 10-Q (報告日: 2014-03-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-Q (報告日: 2013-09-30), 10-Q (報告日: 2013-06-30), 10-Q (報告日: 2013-03-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-Q (報告日: 2012-09-30), 10-Q (報告日: 2012-06-30), 10-Q (報告日: 2012-03-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-Q (報告日: 2011-09-30), 10-Q (報告日: 2011-06-30), 10-Q (報告日: 2011-03-31).


収益構成の変動
期間を通じて、製品販売の割合は比較的安定して推移し、2011年から2016年にかけて約54.9%から58.66%の範囲で変動している。一方、サービスの割合は相対的に増加し、同期間中に約36.38%から52.53%まで増加していることから、収益源の重心が製品販売からサービスへとシフトしている傾向が認められる。
利益率の推移と構造
粗利益率は大きな変動なくおおむね60%から64%の範囲で推移し、比較的高い収益性を維持している。ただし、2014年度以降に一時的に若干低下する傾向も見られる。営業利益率は2011年から2013年にかけて上昇し、2012年のピークを経て、2014年以降はやや低下傾向にあるが、依然として約7%から22%の範囲内で推移している。特に、2012年度および2013年度の収益性改善が顕著である。
コスト構造の分析
製品売上原価は収益比率の水準を維持しつつ、若干低下傾向が見られる。特に、2016年には21.72%まで下がっており、原価効率の改善が示唆される。サービスコストも同様に約12%前後で安定しているが、2014年度以降若干の増減がみられ、コスト管理の変動が観察される。
研究開発および販売管理費
研究開発費は収益に対して約10%から15%の範囲で推移し、投資活動の継続を示唆している。販売、一般管理費も同様に約30%から36%の幅で推移し、コスト圧縮努力や運営効率化の兆候は観察できるが、高水準を維持している。
収益の変動と収益性
営業利益は2011年から2013年にかけて増加傾向を示し、2012年度には最大の約21.04%を記録した後、2014年度には再び低下したものの、依然として約6.75%と収益性を維持している。2014年度以降は変動が大きくなるものの、2016年には7.49%の水準に回復している。
その他の収入及び費用
投資収益や法人税負担は相対的に小さく、収益に占める割合は1%未満で推移しているが、税負担やその他の費用の変動は純利益に影響を及ぼしている。特に、税金の割合は2014年度に低下したものの、全体的には一定の範囲内に収まっている。
純利益の推移
営業利益の変動に伴い、純利益も年々変動しており、2012年度にピークの約14.43%に達した後、2014年度には低下する傾向が見られる。2016年度には約9.66%に回復しているが、2011年度に比べてやや上昇したレベルで安定化している。非支配持分の割合は比較的小さく、全体の利益に対する影響は限定的である。