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General Dynamics Corp. (NYSE:GD)

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収益率の分析
四半期データ

Microsoft Excel

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収益率(サマリー)

General Dynamics Corp.、収益率(四半期データ)

Microsoft Excel
2020/09/27 2020/06/28 2020/03/29 2019/12/31 2019/09/29 2019/06/30 2019/03/31 2018/12/31 2018/09/30 2018/07/01 2018/04/01 2017/12/31 2017/10/01 2017/07/02 2017/04/02 2016/12/31 2016/10/02 2016/07/03 2016/04/03 2015/12/31 2015/10/04 2015/07/05 2015/04/05
売上高比率
売上総利益率
営業利益率
純利益率
投資比率
自己資本利益率 (ROE)
総資産利益率 (ROA)

レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2020-09-27), 10-Q (報告日: 2020-06-28), 10-Q (報告日: 2020-03-29), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-29), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-07-01), 10-Q (報告日: 2018-04-01), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-10-01), 10-Q (報告日: 2017-07-02), 10-Q (報告日: 2017-04-02), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-10-02), 10-Q (報告日: 2016-07-03), 10-Q (報告日: 2016-04-03), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-10-04), 10-Q (報告日: 2015-07-05), 10-Q (報告日: 2015-04-05).


売上総利益率の動向
売上総利益率は、2015年以降一貫してやや低下する傾向を示しており、最終的には約16.89%まで下落している。期間中には一時的な上昇も見られるが、全体的には圧縮傾向にあると分析できる。
営業利益率の推移
営業利益率も同様に、2015年以降緩やかに下降し、最も低い値は約10.97%付近に達している。これは、収益性が徐々に圧迫されている可能性を示唆しており、コスト管理の課題や収益構造の変化が影響している可能性がある。
純利益率の変動
純利益率もほぼ同様の低下傾向を示しており、2015年の平均9.4%から2019年には約8.33%へと減少した。その間、一定の回復期も存在したが、全体的には収益性の悪化が継続していることがうかがえる。
自己資本利益率 (ROE) の推移
ROEは、2015年から2018年にかけて一定の高水準を維持し、ピークは約28.51%に達したが、その後は徐々に低下傾向となり、2020年には21.64%まで下落している。その間、資本効率の改善・悪化を反映した動きであると考えられる。
総資産利益率 (ROA) の動向
ROAは、2015年の約9.27%から、2020年には6.34%に低下している。このことから、資産運用効率の低下傾向を示しており、資産に対する利益獲得能力が弱まっている可能性を示唆している。
総合的な分析
これらのデータから判断すると、全般的に収益性指標は2015年から2020年にかけて緩やかに低下していることが明らかである。売上高の圧縮及び利益率の縮小が続いていることから、経営資源の効率的な配分やコスト構造の見直し、新たな収益源の模索などの経営改善策が求められる。なお、レートの変動や外部要因も影響を与えている可能性が考えられるため、今後も継続的なモニタリングと戦略的対応が重要となる。

売上高利益率


投資収益率


売上総利益率

General Dynamics Corp.、売上総利益率、計算式(四半期データ)

Microsoft Excel
2020/09/27 2020/06/28 2020/03/29 2019/12/31 2019/09/29 2019/06/30 2019/03/31 2018/12/31 2018/09/30 2018/07/01 2018/04/01 2017/12/31 2017/10/01 2017/07/02 2017/04/02 2016/12/31 2016/10/02 2016/07/03 2016/04/03 2015/12/31 2015/10/04 2015/07/05 2015/04/05
選択した財務データ (百万米ドル)
粗利
収入
収益率
売上総利益率1
ベンチマーク
売上総利益率競合 他社2
Boeing Co.
Caterpillar Inc.
Eaton Corp. plc
GE Aerospace
Honeywell International Inc.
Lockheed Martin Corp.
RTX Corp.

レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2020-09-27), 10-Q (報告日: 2020-06-28), 10-Q (報告日: 2020-03-29), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-29), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-07-01), 10-Q (報告日: 2018-04-01), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-10-01), 10-Q (報告日: 2017-07-02), 10-Q (報告日: 2017-04-02), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-10-02), 10-Q (報告日: 2016-07-03), 10-Q (報告日: 2016-04-03), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-10-04), 10-Q (報告日: 2015-07-05), 10-Q (報告日: 2015-04-05).

1 Q3 2020 計算
売上総利益率 = 100 × (粗利Q3 2020 + 粗利Q2 2020 + 粗利Q1 2020 + 粗利Q4 2019) ÷ (収入Q3 2020 + 収入Q2 2020 + 収入Q1 2020 + 収入Q4 2019)
= 100 × ( + + + ) ÷ ( + + + ) =

2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。


売上高の推移
全期間を通じて、売上高は概ね増加傾向にある。特に2018年以降は急速に増加し、2019年第4四半期には約10773百万米ドルに達している。2020年第2四半期にはやや減少したものの、総体的には長期的な成長を示している。
粗利益の傾向
粗利益もまた増加傾向を示しており、2019年第4四半期には約1957百万米ドルに上昇した。2018年からのスピードアップした増加が確認でき、売上の伸びに伴う利益拡大が見て取れる。ただし、2020年第2四半期には一時的な減少も観察されている。
売上総利益率の変動
売上総利益率は、2015年から2017年にかけて約19.4%から20.3%の間で推移しており、全体としては安定した水準を維持している。ただし、2018年以降は徐々に低下し、2020年第2四半期には約16.89%まで下降している。これは、売上利益率の縮小兆候を示しており、利益率の圧迫要因が存在する可能性が示唆される。
総合的な分析
全体として、売上高と粗利益は長期的な増加傾向にあるものの、売上総利益率の低下が懸念材料となっている。売上高の増加が利益率の低下と相関していることから、売上拡大に伴うコスト増加や利益率の圧縮が影響している可能性が考えられる。今後は利益率の維持・改善策が重要となると予想される。

営業利益率

General Dynamics Corp.、営業利益率、計算式(四半期データ)

Microsoft Excel
2020/09/27 2020/06/28 2020/03/29 2019/12/31 2019/09/29 2019/06/30 2019/03/31 2018/12/31 2018/09/30 2018/07/01 2018/04/01 2017/12/31 2017/10/01 2017/07/02 2017/04/02 2016/12/31 2016/10/02 2016/07/03 2016/04/03 2015/12/31 2015/10/04 2015/07/05 2015/04/05
選択した財務データ (百万米ドル)
営業利益
収入
収益率
営業利益率1
ベンチマーク
営業利益率競合 他社2
Boeing Co.
Caterpillar Inc.
Eaton Corp. plc
GE Aerospace
Honeywell International Inc.
Lockheed Martin Corp.
RTX Corp.

レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2020-09-27), 10-Q (報告日: 2020-06-28), 10-Q (報告日: 2020-03-29), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-29), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-07-01), 10-Q (報告日: 2018-04-01), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-10-01), 10-Q (報告日: 2017-07-02), 10-Q (報告日: 2017-04-02), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-10-02), 10-Q (報告日: 2016-07-03), 10-Q (報告日: 2016-04-03), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-10-04), 10-Q (報告日: 2015-07-05), 10-Q (報告日: 2015-04-05).

1 Q3 2020 計算
営業利益率 = 100 × (営業利益Q3 2020 + 営業利益Q2 2020 + 営業利益Q1 2020 + 営業利益Q4 2019) ÷ (収入Q3 2020 + 収入Q2 2020 + 収入Q1 2020 + 収入Q4 2019)
= 100 × ( + + + ) ÷ ( + + + ) =

2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。


営業利益の推移

2015年4月期から2016年4月期までは、営業利益は概ね安定して推移しており、約10億ドル台の範囲内に収まっている。2016年7月期から2017年4月期にかけてやや増加傾向を示し、最大で約13億ドルに達しているが、その後は2017年10月期から2018年3月期にかけて若干の変動を見せつつも、概ね堅調な水準を保っている。

しかしながら、2018年12月期以降、営業利益は部分的に減少傾向にあり、2020年3月期には約8億ドルに低迷していることが観察される。特に2020年6月期および同年9月期には増加が見られるものの、2019年のピークには及ばず、2020年以降の成長鈍化または停滞が懸念される。

売上高の動向

売上高は2015年4月期から2018年4月期まで堅調に増加しており、2018年4月期には約9.19億ドルに達している。2018年7月期以降は変動がありながらも、2019年12月期には一時的に1兆円近い水準(約9.26億ドル)へと拡大している。

2020年には若干の減少傾向も見られるが、引き続き高水準を維持し、2020年12月期には約9.43億ドルとなった。全体として、売上高は長期的に増加トレンドを示し、事業基盤の拡大を示唆している。

営業利益率の変化

営業利益率は、2015年4月期には13.28%であったが、その後徐々に低下し、2018年12月期には12.51%まで縮小している。特に2018年以降は10%台後半から11%台前半に変動し、収益性の圧迫が見られる。

この傾向は、売上高の増加に対して営業利益の伸びが追いついていないことや、コスト構造の変動による影響を反映している可能性がある。総じて、営業利益率の低下は、収益性の圧迫を示す重要な指標となっている。


純利益率

General Dynamics Corp.、純利益率、計算式(四半期データ)

Microsoft Excel
2020/09/27 2020/06/28 2020/03/29 2019/12/31 2019/09/29 2019/06/30 2019/03/31 2018/12/31 2018/09/30 2018/07/01 2018/04/01 2017/12/31 2017/10/01 2017/07/02 2017/04/02 2016/12/31 2016/10/02 2016/07/03 2016/04/03 2015/12/31 2015/10/04 2015/07/05 2015/04/05
選択した財務データ (百万米ドル)
当期純利益
収入
収益率
純利益率1
ベンチマーク
純利益率競合 他社2
Boeing Co.
Caterpillar Inc.
Eaton Corp. plc
GE Aerospace
Honeywell International Inc.
Lockheed Martin Corp.
RTX Corp.

レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2020-09-27), 10-Q (報告日: 2020-06-28), 10-Q (報告日: 2020-03-29), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-29), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-07-01), 10-Q (報告日: 2018-04-01), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-10-01), 10-Q (報告日: 2017-07-02), 10-Q (報告日: 2017-04-02), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-10-02), 10-Q (報告日: 2016-07-03), 10-Q (報告日: 2016-04-03), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-10-04), 10-Q (報告日: 2015-07-05), 10-Q (報告日: 2015-04-05).

1 Q3 2020 計算
純利益率 = 100 × (当期純利益Q3 2020 + 当期純利益Q2 2020 + 当期純利益Q1 2020 + 当期純利益Q4 2019) ÷ (収入Q3 2020 + 収入Q2 2020 + 収入Q1 2020 + 収入Q4 2019)
= 100 × ( + + + ) ÷ ( + + + ) =

2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。


収入の推移
2015年から2019年にかけて、収入は全体的に増加傾向を示している。特に、2018年の第1四半期から第4四半期にかけて顕著な増加が見られ、その後も2019年まで順調に伸びている。2020年にはさらに大きな伸びを示し、ピークは平均で10,773百万米ドルに達している。これにより、期間中一定の売上増加が継続していることが示唆される。
当期純利益の変動
純利益は、2015年から2019年の間に総じて安定した増加を示している。特に2017年から2018年にかけて顕著な増加が見られ、その後も2019年第4四半期に最高値の1,020百万米ドルを記録している。一方、2019年後半から2020年にかけてはやや減少傾向にあるが、全体としては高い水準を維持している。これにより、収益拡大に伴う利益率の改善傾向が確認できる。
純利益率の動向
純利益率はおおむね安定的に推移しており、2015年から2019年にかけて概ね9%前後の範囲で推移している。特に2017年と2018年に若干の変動が見られるが、最大値は9.94%、最低値は8.33%に留まる。これにより、企業の収益性は比較的安定しており、収益の増加に対して利益率は概ね維持されていることが示唆される。

自己資本利益率 (ROE)

General Dynamics Corp.、 ROE、計算式(四半期データ)

Microsoft Excel
2020/09/27 2020/06/28 2020/03/29 2019/12/31 2019/09/29 2019/06/30 2019/03/31 2018/12/31 2018/09/30 2018/07/01 2018/04/01 2017/12/31 2017/10/01 2017/07/02 2017/04/02 2016/12/31 2016/10/02 2016/07/03 2016/04/03 2015/12/31 2015/10/04 2015/07/05 2015/04/05
選択した財務データ (百万米ドル)
当期純利益
株主資本
収益率
ROE1
ベンチマーク
ROE競合 他社2
Boeing Co.
Caterpillar Inc.
Eaton Corp. plc
GE Aerospace
Honeywell International Inc.
Lockheed Martin Corp.
RTX Corp.

レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2020-09-27), 10-Q (報告日: 2020-06-28), 10-Q (報告日: 2020-03-29), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-29), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-07-01), 10-Q (報告日: 2018-04-01), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-10-01), 10-Q (報告日: 2017-07-02), 10-Q (報告日: 2017-04-02), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-10-02), 10-Q (報告日: 2016-07-03), 10-Q (報告日: 2016-04-03), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-10-04), 10-Q (報告日: 2015-07-05), 10-Q (報告日: 2015-04-05).

1 Q3 2020 計算
ROE = 100 × (当期純利益Q3 2020 + 当期純利益Q2 2020 + 当期純利益Q1 2020 + 当期純利益Q4 2019) ÷ 株主資本
= 100 × ( + + + ) ÷ =

2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。


総合的な当期純利益の推移
当期純利益は、2015年から2019年まで比較的堅調な推移を示しており、特に2019年第2四半期には大幅な増加が見られる。その後、2020年第1四半期まで維持されたが、2020年第2四半期には減少に転じている。この減少は、外部要因や市場環境の変動に起因している可能性が考えられる。
株主資本の変動と構成
株主資本は全体として増加傾向にあり、2015年の約1兆1520百万米ドルから2020年第2四半期には約1兆3890百万米ドルに増加している。特に2018年以降、資本の拡充が顕著であり、資本増加に伴う財務基盤の強化が示唆される。ただし、一部期間では微調整が見られるため、安定性と成長の両面を考慮する必要がある。
ROE(自己資本利益率)の傾向
ROEは、2015年頃から2019年第2四半期まで一定の範囲内(約24%〜28%)で推移している。特に2018年には最も高い28.51%を記録しており、資本効率の良さがうかがえる。一方、2020年第2四半期には21.64%に低下し、収益性の一時的な低下を示している。全体として、利益率の変動はあるものの、比較的安定した経営効率を維持している。
四半期ごとの変動とパターン
各指標には四半期ごとの変動が見られるが、特に純利益においては、年度末や第2四半期にピークまたは落ち込みが散見される。株主資本も季節要因や事業活動の周期により変動している。これらのパターンは、季節性や特定のビジネスサイクルに基づく可能性があるため、継続的なモニタリングと分析が必要とされる。
全体的な評価
全体として、財務状況は堅実に推移しており、純利益と株主資本の増加、ROEの安定性が企業の財務健全性を示唆している。ただし、2020年には収益性や資本効率に一時的な低下が見られるため、外部経済環境や市場変動に対する対応策の重要性が高まっている。今後も継続的な財務指標のモニタリングと戦略的意思決定が必要となる。

総資産利益率 (ROA)

General Dynamics Corp.、 ROA、計算式(四半期データ)

Microsoft Excel
2020/09/27 2020/06/28 2020/03/29 2019/12/31 2019/09/29 2019/06/30 2019/03/31 2018/12/31 2018/09/30 2018/07/01 2018/04/01 2017/12/31 2017/10/01 2017/07/02 2017/04/02 2016/12/31 2016/10/02 2016/07/03 2016/04/03 2015/12/31 2015/10/04 2015/07/05 2015/04/05
選択した財務データ (百万米ドル)
当期純利益
総資産
収益率
ROA1
ベンチマーク
ROA競合 他社2
Boeing Co.
Caterpillar Inc.
Eaton Corp. plc
GE Aerospace
Honeywell International Inc.
Lockheed Martin Corp.
RTX Corp.

レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2020-09-27), 10-Q (報告日: 2020-06-28), 10-Q (報告日: 2020-03-29), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-29), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-07-01), 10-Q (報告日: 2018-04-01), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-10-01), 10-Q (報告日: 2017-07-02), 10-Q (報告日: 2017-04-02), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-Q (報告日: 2016-10-02), 10-Q (報告日: 2016-07-03), 10-Q (報告日: 2016-04-03), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-10-04), 10-Q (報告日: 2015-07-05), 10-Q (報告日: 2015-04-05).

1 Q3 2020 計算
ROA = 100 × (当期純利益Q3 2020 + 当期純利益Q2 2020 + 当期純利益Q1 2020 + 当期純利益Q4 2019) ÷ 総資産
= 100 × ( + + + ) ÷ =

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傾向と変化の概要

分析期間において、総資産は全般的に増加傾向にあることが確認できる。具体的には、2015年には約34,385百万米ドルであった総資産が、2020年末には約50,258百万米ドルに増加しており、約1.5倍の拡大を示している。この増加は、資産の拡大に伴い企業の規模拡大が進展していることを示唆している。

一方、当期純利益については、2015年から2019年にかけて一定の変動を示しつつも、全体的には増加傾向にある。特に2019年度には6,913百万米ドルに達し、その後2020年度は6,258百万米ドルに若干減少している。しかしながら、2020年の純利益も引き続き高水準を維持している。

財務指標の動向

ROA(総資産利益率)は、2015年の9.27%をピークに、その後徐々に低下傾向をたどっている。2019年末時点では6.41%まで減少していることから、資産に対する利益獲得効率は相対的に低下傾向にあると考えられる。ただし、依然として6%台の高い水準を維持していることから、収益性は堅調に推移していると解釈できる。

また、総資産の増加に伴い、純利益も増加していることから、規模拡大と収益性維持の両面でのバランスが取れていると評価できる。しかしながら、ROAの減少は、資産の膨張に対して利益の伸びが相対的に追いついていないことを示しており、効率的な資産運用の改善余地がある可能性も示唆されている。